你好需要的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你好老師,本月有進(jìn)項(xiàng)稅,去年有一筆抵扣了沒(méi)做賬,這個(gè)月沖紅了還需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?謝謝!
老師 你好 開(kāi)出的紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅沖減了 需要再記一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師,之前進(jìn)項(xiàng)這月開(kāi)了沖紅,我認(rèn)證抵扣后這月做了轉(zhuǎn)出,做賬是直接反向做賬還是要從進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出出去,分錄咋寫呢
老師好!收到之前月份的紅字發(fā)票,做賬時(shí),進(jìn)項(xiàng)按原藍(lán)字發(fā)票紅沖?還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?有什么區(qū)別?謝謝!
老師,你好,7月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有到貨,一直讓對(duì)方?jīng)_紅,一直沒(méi)有沖紅,這個(gè)要怎么做賬啊,如何處理,謝謝
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,這個(gè)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額-373貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-373這樣做對(duì)嗎謝謝老師??!
你好,這個(gè)分?jǐn)?shù)不對(duì),你是結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)嗎?如果是的話,貸方應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅。