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老師好!收到之前月份的紅字發(fā)票,做賬時,進(jìn)項按原藍(lán)字發(fā)票紅沖?還是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?有什么區(qū)別?謝謝!

2024-05-21 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-21 17:07

你好,同學(xué) 進(jìn)項按原藍(lán)字發(fā)票紅沖 一般是按照這個的 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,一般是不符合抵扣,沒有收到負(fù)數(shù)發(fā)票的

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你好,同學(xué) 進(jìn)項按原藍(lán)字發(fā)票紅沖 一般是按照這個的 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,一般是不符合抵扣,沒有收到負(fù)數(shù)發(fā)票的
2024-05-21
你好,同學(xué),申報增值稅的時候,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出即可,這樣認(rèn)證的和賬面就會一致了
2023-11-06
不需要做 不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-06-24
你好,如果這個是貨物的借應(yīng)付賬款貸,庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-12-15
同學(xué),你好 等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,再申報填進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額
2022-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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