你好,同學(xué) 進(jìn)項按原藍(lán)字發(fā)票紅沖 一般是按照這個的 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,一般是不符合抵扣,沒有收到負(fù)數(shù)發(fā)票的
老師,取得跨月的紅字發(fā)票和重開的藍(lán)字發(fā)票,賬務(wù)處理可以直接做紅字再做藍(lán)字嗎?還是必須要先做進(jìn)項轉(zhuǎn)出再按藍(lán)字做一遍啊
老師,上個月報增值稅的時候紅字發(fā)票的銷項稅額自動跳出,所以報增值稅時進(jìn)項轉(zhuǎn)出,但是這個月才收到這個紅字發(fā)票,還有藍(lán)字發(fā)票,那這個月認(rèn)證發(fā)票的時候只要認(rèn)證藍(lán)字發(fā)票嗎?紅字發(fā)票怎么處理呢
老師,請問收到的紅字發(fā)票是做紅沖發(fā)票處理還是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?
老師,購買方收到紅字發(fā)票和對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)已把紅字發(fā)票抵扣稅額做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,請問完整分錄應(yīng)該怎樣做?謝謝老師
請問2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。那申報時需要填進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,再申報填進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請問怎么算?
都說本年利潤都要清零。比如24年利潤表本年累計金額20萬,資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤10萬 請問26年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會送客戶尿素,機(jī)油等,找了一個固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個紙質(zhì)清單給我們開票,但是每次都開,勞務(wù)*保養(yǎng)材料費(fèi)。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應(yīng)該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫。
我們員工大部分都是有累計減除費(fèi)用的,但是有兩個員工卻沒有累計減除費(fèi)用,請問是什么原因呢
老師,24年工資計提643300,個稅申報643000,實際有15000沒發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計入合同負(fù)債還是預(yù)收賬款?
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報匯算清繳時財務(wù)費(fèi)用利潤表里是負(fù)數(shù)是什么意思有風(fēng)險嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯?原幣金額對得上還用調(diào)匯嗎
有一筆2022年的費(fèi)用做主營業(yè)成本報稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用做重了,那我改了年報了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務(wù)處理