這個不需要轉,匯算清繳的時候調整就行。
老師,我們10月份支付一筆電費,當時已經(jīng)做借管理費用貸銀行存款,現(xiàn)在才收到發(fā)票,請問現(xiàn)在收到發(fā)票只需要把發(fā)票附在后面就可以了嗎?
老師,2月份的辦公室房租發(fā)票找不到了,但是當時做賬已經(jīng)做了借管理費,貸銀行了。現(xiàn)在要把管理費轉到營業(yè)外支出嗎
我在2021年10月的時候預付了6個月的房租,當時做賬是借:管理費用 房租 3100 應付賬款 房租 15500 貸:銀行存款 后面我是不是要每個月做賬 借:管理費用 貸:應付賬款 房租 但是10月份做了之后,后面沒有再做這個房租的賬,現(xiàn)在應該怎么辦,而且公司租的是個人的房子,沒有發(fā)票
老師,你好,今個月我公司對公支出了車輛保險費,本來老板說有發(fā)票,才在對公支付的,但現(xiàn)在告知沒有發(fā)票,是不是這樣做帳, 借,管理費用—車輛保險費 貸,銀行存款 借,管理費用—車輛保險費 貸,營業(yè)外支出,
老師,8月支付員工體檢費時沒收到發(fā)票,前會計做了借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款。12月收到體檢的普票并且銀行這個月收到多余的體檢費退款,我做的是:借:管理費用-辦公費(紅字),借:預付賬款,這一筆就相當于調整了前會計做錯的分錄,然后再借:銀行存款 借:管理費用-辦公費,貸:預付賬款,這樣做對嗎
*信息技術服務*精斗云軟件服務費 *訴訟代理*顧問費。這倆種費用印花稅是技術服務嗎
你好我是一個裝飾公司,室內裝修一類的。比如給別人弄全屋定制,鋪地板,瓷磚,燈具,窗簾這些。請問這個做賬思路是什么?成本怎么核算?
老師,我們買的東西是問個人買的,沒有發(fā)票,我可以用公司賬戶會給他個人賬戶嗎,到時匯算調增
老師 職工福利費按已發(fā)工資計提 還是按計提的工資計提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填
老師早上好,請問公允價值變動損益和公允價值變動收益有什么區(qū)別?利潤表上的是公允價值變動收益
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
老師,您好~想咨詢下,企業(yè)銷售額,由于某些特殊原因,超過了500萬元,稅務會強制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎?這個目前公司不想變更,一般納稅人檢查太嚴格了~
支付社保費13358.24元,其中只有一個人的個人部分470元是員工承擔,其它全是公司承擔,怎么做分錄
個人獨資企業(yè)申報,申報經(jīng)營所得,為什么提示這個申報不了