?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師,我們有去年房租是今年付款,但是也要計(jì)提到去年處理,計(jì)提到去年處理,應(yīng)該怎樣處理,借,未分配利潤(rùn)57600,貸,預(yù)付賬款我們都覺(jué)得我今年付款沒(méi)收到發(fā)票,就一起掛在今年的預(yù)付賬款,發(fā)票來(lái)了沖預(yù)付賬款,但是現(xiàn)在審計(jì)要調(diào)整是去年要今年處理,我也不是很懂這個(gè),還涉及企業(yè)所得稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司有一張普票是21年6月開(kāi)的,當(dāng)時(shí)沒(méi)拿到這張票,在7月已付款,付款記的預(yù)付賬款。今年5月才拿到票,現(xiàn)在這張票我應(yīng)該怎么記賬呢?公司是小規(guī)模納稅人
老師,對(duì)這個(gè)不不解,是關(guān)于水電費(fèi)清單,我們收到是2023這半年的水電費(fèi)都沒(méi)有交,對(duì)方也不會(huì)開(kāi)發(fā)票,估計(jì)是2024年2月3月份才付款,對(duì)方才給我單位開(kāi)發(fā)票,好像這種情況,發(fā)票是2024年3月的,那這個(gè)發(fā)票是屬于2024年3月的,是不是這個(gè)水電費(fèi)就放到2024年做賬呢?
老師,你好,我想問(wèn)下,我去年12月份收到的成本發(fā)票,我可以入在今年的賬上嗎,當(dāng)做今年的成本,因?yàn)槲覍?shí)際是還沒(méi)有支付款的,只是對(duì)方先給我們開(kāi)了發(fā)票
老師電費(fèi) 我們公司去年一直是自己去繳的 所以票也沒(méi)有開(kāi)過(guò) 今年我們才用企業(yè)銀行第三方扣繳 因?yàn)橐彩切缕髽I(yè) 今年5月份6日電力局才把 以前的票全補(bǔ)給我了 包括今年4月份的票也開(kāi)給我了從23年10月份開(kāi)到今年4月份 票都是5月份開(kāi)的 ,我4月份票還沒(méi)有抵扣 我可以把 5月份開(kāi)出來(lái)的電費(fèi)都抵扣在4月份的所屬期嗎 意思就是 5月份開(kāi)的票 當(dāng)月把它勾選了可以嗎
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫(xiě)
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
您發(fā), 2024年應(yīng)計(jì)提房租15,000元(原計(jì)提10,000元需補(bǔ)提5,000元),2025年付款時(shí):①?zèng)_銷原計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整10,000 貸:其他應(yīng)付款10,000;②補(bǔ)提差額 借:以前年度損益調(diào)整5,000 貸:其他應(yīng)付款5,000;③實(shí)際支付 借:其他應(yīng)付款15,000 貸:銀行存款15,000;④結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)15,000 貸:以前年度損益調(diào)整15,000;稅務(wù)處理需確保15,000元在2024年度稅前扣除(如果匯算清繳已完成需更正申報(bào))。
老師,當(dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候是扣了10000,相當(dāng)于少扣了5000,匯算清繳不調(diào)整可以不,我們是新公司,是虧損的
?您好,如果2024年匯算清繳已按10,000元扣除且公司當(dāng)年虧損,可不調(diào)整匯算清繳(因不影響稅款),但需在賬務(wù)上補(bǔ)做調(diào)整分錄:2025年支付時(shí) ①借:以前年度損益調(diào)整5,000 貸:其他應(yīng)付款5,000(補(bǔ)提2024年少計(jì)費(fèi)用);②借:其他應(yīng)付款15,000 貸:銀行存款15,000(實(shí)際支付);③借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5,000 貸:以前年度損益調(diào)整5,000。稅務(wù)層面因公司虧損不用補(bǔ)稅,但需留存租賃合同等資料備查。
老師,那實(shí)際是房費(fèi)和物業(yè)費(fèi)都在一起交的,但開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)的是物業(yè)費(fèi),這可以不
?您好,實(shí)際支付15,000元(含房費(fèi)%2B物業(yè)費(fèi))但發(fā)票全開(kāi)為物業(yè)費(fèi)時(shí),應(yīng)按租賃合同拆分費(fèi)用(如房租12,000%2B物業(yè)費(fèi)3,000),2024年已計(jì)提房租10,000元?jiǎng)t需補(bǔ)提差額2,000元:借:以前年度損益調(diào)整2,000 貸:其他應(yīng)付款2,000,2025年付款時(shí):借:其他應(yīng)付款12,000%2B管理費(fèi)用3,000 貸:銀行存款15,000,結(jié)轉(zhuǎn)損益:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2,000 貸:以前年度損益調(diào)整2,000;稅務(wù)處理需確保房租12,000元憑租賃合同在2024年稅前扣除(虧損企業(yè)可不調(diào)整匯算),物業(yè)費(fèi)3,000憑發(fā)票在2025年扣除,需留存合同備查以應(yīng)對(duì)發(fā)票品目不符的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
老師,我剛溝通了,我們的費(fèi)用就是物業(yè)費(fèi),那就把去年的的房費(fèi)沖回,今年直接做以前年度損益調(diào)整,直接做15000可以不,這樣匯算清繳也不需要調(diào)整對(duì)嗎?
?您好,如果15,000元均為物業(yè)費(fèi),直接沖回去年錯(cuò)誤計(jì)提:借:其他應(yīng)付款10,000 貸:以前年度損益調(diào)整10,000;今年付款時(shí):借:以前年度損益調(diào)整15,000 貸:銀行存款15,000;結(jié)轉(zhuǎn)差額:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5,000 貸:以前年度損益調(diào)整5,000。稅務(wù)按15,000元物業(yè)費(fèi)在2025年扣除(需2025年發(fā)票),去年匯算清繳需調(diào)增10,000元(虧損企業(yè)無(wú)影響),保留物業(yè)合同備查。
老師,我們執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,可以直接補(bǔ)提,計(jì)入當(dāng)前損益不
您好,這個(gè)金額不少呢,沒(méi) 有這個(gè)科目,直接用未分配利潤(rùn)科目也是可以的
分錄怎么寫(xiě)哈,
您好,就是上一條信息的以前年度損益調(diào)整? 改為? ?未分配利潤(rùn)??