您好,你說的是個體經(jīng)營申報,是吧
因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬,這個月的銷售收入是4萬,然后管理費(fèi)用是4萬多,原材料是2萬多,具體數(shù)字在下面那個圖中,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面,那么就沒有本年利潤了,本年利潤有借方余額是這樣做的么,要是錯了能不能說明一下應(yīng)該怎么寫,然后本年利潤有借方余額表明這個公司虧損了,利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅,然后借方余額要結(jié)平么,然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅,我上半年有利潤,但是我下半年沒有利潤,利潤是虧損的,那么應(yīng)該怎么解決,怎么做這個賬, 我問的問題請老師一一說明
老師好,有實(shí)操過高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?農(nóng)業(yè), 小規(guī)模納稅人,這個月開了143萬的普票, 2019年一季度利潤總額-2萬,二季度利潤總額~3萬,第三季度利潤總額-2萬,第四季度利潤總額-5萬, 2020年第一季度利潤總額-4萬,二季度利潤總額-3萬,三季度利潤總額-4萬,四季度利潤總額-5萬, 2021年第一季度利潤總額-3萬,第二季度利潤總額-4萬,第三季度利潤總額-5萬,第四季度利潤總額-6萬, 2022年第一季度利潤總額-7萬,第二季度利潤總額100萬, 企業(yè)所得稅怎么彌補(bǔ)以前年度虧損?還有加計扣除這塊具體怎么操作呢?平時預(yù)交企業(yè)所得稅還用填加計扣除這項(xiàng)嗎? 謝謝
老師!我是進(jìn)的自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)經(jīng)營所得,年度匯算申報,以前申報都是自動減除了60000萬,但是現(xiàn)在只要有利潤都沒有扣除6萬需要繳稅,是不是我哪里沒有填呢?
郭老師,為什么有的地方高速路過路費(fèi)專票能抵扣,有的卻勾選不了,不能抵扣
老師請問下勞務(wù)報酬可以填附加扣除嗎
本公司預(yù)收客戶2萬元,貨物已發(fā),尾款1萬元沒收回,現(xiàn)已收不回,預(yù)收應(yīng)該怎么沖銷呢?
老師,賬面庫存大,盤點(diǎn)之后怎么調(diào)整呢?
報關(guān)單上成交方式是CIF,運(yùn)費(fèi)是美元總價,保費(fèi)是人民幣總價,這個怎么算FOB價格
個人可以去代開專票嗎?
個體戶經(jīng)營所得彌補(bǔ)以前年度虧損是在哪欄填寫的
老師,沒收到預(yù)付款,也沒發(fā)貨,已開票未確認(rèn)收入的會計分錄 借:合同負(fù)債還是應(yīng)收賬款? 貸:銷項(xiàng)稅額
老師,開了發(fā)票了,沒收錢,沒發(fā)貨咋做?
老師,我們公司前面幾個月的工資都沒有申報,現(xiàn)在可以補(bǔ)報嗎?
對,查賬征收
下季度綜合所得扣除,怎么填寫,不開票了
到最后不就是負(fù)的了嗎
這個不用填寫,由系統(tǒng)自動帶出來的,是每個月5000,到6月就是自動帶出來30000
到年底不就是6萬了嗎,我的利潤還是4萬,這不就是負(fù)的了嗎
要改成本嗎
不用改,這個不影響的,是負(fù)數(shù)就是負(fù)數(shù)
不會出退稅是嗎
你是指你現(xiàn)在交了稅,到年底再退稅,是吧
那你現(xiàn)在申報就把成本寫高點(diǎn),不要去退,麻煩死
已經(jīng)交完了
那你到時再去窗口申請退稅吧
這個成本可以多填呀
是的,可以暫估入賬的,