轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出科目
老師,我們是銷售方,貨物還沒(méi)發(fā)貨,先收取了客戶的預(yù)付款1萬(wàn)元,這個(gè)分錄該怎么做?
M公司2019年末應(yīng)收賬款總賬賬戶余額為400萬(wàn)元,應(yīng)收A公司的貨款為450萬(wàn)元,應(yīng)收B公司的貨款為貸方50萬(wàn)元,預(yù)收賬款總賬賬戶余額為150萬(wàn)元,預(yù)收甲公司為250萬(wàn)元,預(yù)收乙公司為借方100萬(wàn)元,壞賬準(zhǔn)備余額為貸方55萬(wàn)元,2020年全年發(fā)生以下業(yè)務(wù)。1、M向B公司銷售商品價(jià)款50萬(wàn)元,稅款6.5萬(wàn)元,多余款尚未收回。2、收到A公司貨款600萬(wàn)元,其中200萬(wàn)元系A(chǔ)公司預(yù)付某緊俏商品的預(yù)付款。3、以前年度確認(rèn)A公司10萬(wàn)元壞賬本年又收回。4、向B公司銷售商品價(jià)款100萬(wàn)元,稅款13萬(wàn)元,超出上年預(yù)付款部分約定下年支付。5、向甲公司銷售商品300萬(wàn)元、稅款39萬(wàn)元,超出預(yù)收款部分雙方約定下
W公司2020年初應(yīng)收賬款總賬余額為500萬(wàn)元,應(yīng)收甲公司貨款是300萬(wàn),應(yīng)收乙公司貨款是400萬(wàn)元,應(yīng)收丙公司是貸方200萬(wàn)元,壞賬準(zhǔn)備是貸方余額100萬(wàn)元。預(yù)收賬款總賬余額300萬(wàn)元,預(yù)收A公司貸方400萬(wàn)元,預(yù)收B公司借方余額為100萬(wàn)元。2020年全年有關(guān)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的業(yè)務(wù)如下: 1、 向甲公司銷售商品,價(jià)稅合計(jì)400萬(wàn)元,收到200萬(wàn),其余款暫欠。 2、 向乙公司銷售商品,價(jià)稅合計(jì)500萬(wàn)元,收到1000萬(wàn)。 3、 向丙公司銷售貨物,價(jià)稅合計(jì)600萬(wàn)元,多余款暫未收回。 4、 向A公司銷售商品,價(jià)稅合計(jì)600萬(wàn)元,多余款暫欠。 5、 向B公司銷售商品,價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn)元,收到500萬(wàn),其中有200萬(wàn)是B公司預(yù)付的購(gòu)貨款。 6、 甲公司破產(chǎn)、確認(rèn)全部貨款已不能收回。 7、 收到B公司貨款300萬(wàn)元。 8、 按應(yīng)收貨款總額的10%提取損失準(zhǔn)備。 要求:1.逐筆作分錄 2、2020年末資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目和“預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)目年初余額欄和期末余額欄數(shù)字分別是多少?
3.W公司2020年初應(yīng)收賬款總賬余額為500萬(wàn)元,應(yīng)收甲公司貨款是300萬(wàn),應(yīng)收乙公司貨款是400萬(wàn)元,應(yīng)收丙公司是貸方200萬(wàn)元,壞賬準(zhǔn)備是貸方余額100萬(wàn)元。預(yù)收賬款總賬余額300萬(wàn)元,預(yù)收A公司貸方400萬(wàn)元,預(yù)收B公司借方余額為100萬(wàn)元。2020年全年有關(guān)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的業(yè)務(wù)如下:1、向甲公司銷售商品,價(jià)稅合計(jì)400萬(wàn)元,收到200萬(wàn),其余款暫欠。2、向乙公司銷售商品,價(jià)稅合計(jì)500萬(wàn)元,收到1000萬(wàn)。3、向丙公司銷售貨物,價(jià)稅合計(jì)600萬(wàn)元,多余款暫未收回。4、向A公司銷售商品,價(jià)稅合計(jì)600萬(wàn)元,多余款暫欠。貨款。5、向B公司銷售商品,價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn)元,收到500萬(wàn),其中有200萬(wàn)是B公司預(yù)付的購(gòu)46、甲公司破產(chǎn)、確認(rèn)全部貨款已不能收回。7、收到B公司貨款300萬(wàn)元。8按應(yīng)收貨款總額的10%提取損失準(zhǔn)備。要求:1.逐筆作分錄
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司已經(jīng)預(yù)收客戶的貨款,假設(shè)是10萬(wàn)元,銀行已入賬:含稅不含運(yùn)費(fèi)的,然后貨已經(jīng)發(fā)給客戶了,借方登記應(yīng)收賬款,貸方登記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),然后沖掉預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款,發(fā)貨就沖銷掉預(yù)收款了,但是運(yùn)費(fèi)還沒(méi)跟物流結(jié)算,運(yùn)費(fèi)暫時(shí)是我公司支付,怎么把運(yùn)費(fèi)沖掉客戶的預(yù)收款如何入賬
老師,公司名稱變更了,三方協(xié)議怎么變更公司名稱呀,操作流程發(fā)下,謝謝
我們公司的設(shè)備車要發(fā)貨,雇司機(jī)開(kāi)車路上產(chǎn)生的油費(fèi)發(fā)票可以直接報(bào)銷嗎?可不可以稅前扣除,可以放入什么費(fèi)用?
老師請(qǐng)問(wèn)下電子稅務(wù)局里怎么查看添加了哪些人員
老師,請(qǐng)問(wèn)去年的一張發(fā)票對(duì)方要求沖紅,但是我已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,如果現(xiàn)在沖紅部門,我是不是下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)票里面有一個(gè)紅字發(fā)票那里填上負(fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,做賬進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了
老師 前幾個(gè)月公司的水電費(fèi)一直沒(méi)有發(fā)票我做賬的時(shí)候也按水電費(fèi)計(jì)提了 這個(gè)月物業(yè)幫我們?nèi)垦a(bǔ)開(kāi)了 之前月份的憑證已經(jīng)裝訂過(guò)了 現(xiàn)在取得的發(fā)票裝訂在本月中可以嗎
老師,辦公樓今年一月暫估入賬了,當(dāng)時(shí)確實(shí)達(dá)到了可使用的狀態(tài),也開(kāi)始計(jì)提折舊了。發(fā)票才來(lái),發(fā)票金額含增值稅。折舊開(kāi)始年限需要調(diào)整嗎?是按照一月還是收到發(fā)票次月開(kāi)始計(jì)提折舊?
@董孝彬 備注里的說(shuō)明怎么填寫?第一季度核定造成的
老師:麻煩問(wèn)一下公司今年計(jì)劃建充電樁,但沒(méi)有資金,讓特來(lái)電來(lái)建,每月我們以付服務(wù)費(fèi)方式給他付款,2年100萬(wàn)付完,這個(gè)充電樁就是我們的,不用在付服務(wù)費(fèi)了,怎樣做賬務(wù)處理?
公司付給個(gè)人的顧問(wèn)費(fèi)每個(gè)月4960元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)發(fā)票,稅點(diǎn)是多少?也就是需要繳納多少稅,需要準(zhǔn)備什么資料?
貨代公司,1保險(xiǎn)給的賠償款記到營(yíng)業(yè)外支出還是做無(wú)票收入? 2別人還款還給老總的,但還給公司賬上了,這個(gè)做營(yíng)業(yè)外收入還是無(wú)票收入
為什么不是營(yíng)業(yè)外收入呢?
是收不回尾款,是損失
掛賬預(yù)收也可以放營(yíng)業(yè)外支出么
掛賬預(yù)收也可以放營(yíng)業(yè)外支出
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!