您好,沒錯(cuò)可以這么做賬的
老師,請(qǐng)問單位車輛是9月份交的保費(fèi),在12月份賣出車輛,保險(xiǎn)公司退回了2090.94的保費(fèi),并開具了2090的紅字發(fā)票給我,這樣我怎么做分錄呢? 借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅(負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款(負(fù)數(shù)) 對(duì)嗎?老師,請(qǐng)指教。
老師好!公司是一般納稅人,5月份在公戶支出了9233.19元車輛保險(xiǎn)費(fèi)(當(dāng)時(shí)未取得發(fā)票)做了借:管理費(fèi)用貸銀行存款,到7月份取得了專票并認(rèn)證了,不含稅額7616.22,稅額456.97,備注:代收車船稅360,總計(jì):8433.19元,(之前支付的是9233.19元,保險(xiǎn)公司說其中800開不了發(fā)票)這樣我的賬上該怎樣做?
老師,你好,今個(gè)月我公司對(duì)公支出了車輛保險(xiǎn)費(fèi),本來老板說有發(fā)票,才在對(duì)公支付的,但現(xiàn)在告知沒有發(fā)票,是不是這樣做帳, 借,管理費(fèi)用—車輛保險(xiǎn)費(fèi) 貸,銀行存款 借,管理費(fèi)用—車輛保險(xiǎn)費(fèi) 貸,營業(yè)外支出,
老師我公司提承包經(jīng)營車輛支付車輛保險(xiǎn)我做的分錄是收到保險(xiǎn)費(fèi)借銀行存款7860貸其他應(yīng)付款-人保7860向保險(xiǎn)公司支付保險(xiǎn)費(fèi)借主營業(yè)務(wù)成本-保險(xiǎn)費(fèi)7415.10借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)444.90貸銀行存款7860.(提問老師這個(gè)應(yīng)付賬款人保怎么平賬啊實(shí)際已經(jīng)都支付了啊或者分錄怎么做,保險(xiǎn)公司開的專票我公司是一般納稅人)
老師,去年公司車輛保險(xiǎn)費(fèi)有個(gè)車船稅未計(jì)入,今年如何調(diào)整?(車船稅沒有發(fā)票但在保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票備注欄上有寫明)之前借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
是不是借貸方錯(cuò)了
對(duì),下面接營業(yè)外人 貸管理費(fèi)用
那沒錯(cuò)了,我做帳是對(duì)的, 可以直接, 借,營業(yè)外支出 貸,銀行存款嗎?
也可以,直接這么做就行
好的,知道了,多謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝