您好!用這個公式來算哦,其他都是已知數(shù),求出進(jìn)項(xiàng)即可哦
我全年增值稅稅負(fù)是3%,1月至11月稅負(fù)是2.0,12月開銷項(xiàng)發(fā)票稅額是856820元,那么我這個月要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)才能達(dá)到3.0
公司的增值稅稅負(fù)率是2%,這個月的銷項(xiàng)稅額是18965.43元,要達(dá)到稅負(fù)的話,我要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額應(yīng)該是多少? 18965.43×(1-2%) 這個公式是怎么推斷出來的呀
老師 我的進(jìn)項(xiàng)稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項(xiàng)含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項(xiàng)稅額開13個點(diǎn)的銷項(xiàng)發(fā)票,可以達(dá)到1個點(diǎn) 可以開出多少銷項(xiàng)發(fā)票含稅
老師 我的進(jìn)項(xiàng)稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項(xiàng)含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項(xiàng)稅額開13個點(diǎn)的銷項(xiàng)發(fā)票,可以達(dá)到1個點(diǎn) 可以開出多少銷項(xiàng)發(fā)票含稅
知道進(jìn)銷票,稅負(fù),算這月需要銷售多少,公式是什么?比如進(jìn)項(xiàng)稅額30653.01元,稅負(fù)要達(dá)到1.3,那銷項(xiàng)稅本月開多少?
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
現(xiàn)在就是要求12月要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng),你能舉例說明一下嗎
那您111月銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)和收入能給一下嗎?還有你們的稅率是多少呢?
我現(xiàn)在是做例如,我沒有,稅率13%
你也可以舉例子
您參考下,這個是我假設(shè)的數(shù)據(jù)
感覺不對,我給你數(shù)據(jù),你告訴我計算方式
我1月至11月銷項(xiàng)含稅總金額是3885260.44,不含稅收入:3438283.57,銷項(xiàng)稅額:446976.87,稅率:13%,進(jìn)項(xiàng)含稅總金額:3223050.03,不含稅金額:2867213.06.進(jìn)項(xiàng)的稅額:355836.97,截止至11月稅負(fù)是2.6,12月的開票含稅總金額是424658.12,不含稅收入是375803.64,銷項(xiàng)稅額48854.48,那么我12月份要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)才能達(dá)到3%
您好!您參考下這個
你12進(jìn)項(xiàng)稅是含稅金額還是稅額
您好!這是進(jìn)項(xiàng)稅額,是稅額,不是不含稅金額,也不是含稅金額哦,是不含稅金額加稅額等于含稅金額
所以如果你要通過稅額來倒推不含稅金額的話,就用這個進(jìn)項(xiàng)除以13%得到不含稅金額,不含稅金額再乘以1.13就得到含稅金額
不對呀老師
您好!哪里不對呢?公式?jīng)]錯哦,稅負(fù)率就是交的稅除以不含稅收入哦