你好,是按照你的收入去算的,意思就是按照450去算
老師您好,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅是按照稅率計算還是按照征收率計算?
老師早上好,核定征收是小規(guī)模的稅務(wù)政策 某小規(guī)模納稅人2018年收入額為100萬元,核定的所得稅應(yīng)稅所得率為5%。那么該納稅人2018年的應(yīng)納稅所得額為:100萬*5%=5萬元。 按照目前小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,所得稅稅負為5%,該企業(yè)2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅為:5萬*5%=0.25萬元。請問這樣理解對嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人核定征收,是小微企業(yè)的話,企業(yè)所得稅怎么算,例如450萬,一年的收入,應(yīng)稅所得率5%,450萬*5%=225000,那所得稅是按照225000*5%算還是按照225000*5%算
老師你好,2022年 企業(yè)所得稅小微企業(yè),應(yīng)納所得稅額小于100萬,按照2.5%算,2023年不減半了,稅率按5%,那請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,企業(yè)所得稅是按2.5%還是5%呢
您好 老師 小規(guī)模小微企業(yè)的所得稅現(xiàn)在是按照2.5%還是5%做預(yù)算?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
對,開發(fā)票收入450萬
有成本沒?如果沒有成本就是450萬全部算企業(yè)所得稅,另外你們是公司類型還是個體戶類型
公司類型,我說的是核定征收,不是查賬征收
公司類型還有核定征收的現(xiàn)在?、
對,小規(guī)模納稅人核定征收不是查賬征收
那核定征收他們核定的是你們收入?
對,怎么算企業(yè)所得稅
按照你們的收入乘以核定利潤率乘以所得稅稅率
我知道,麻煩看我上面描述,我是說所得稅稅率是按照25%還是5%能不能享受優(yōu)惠
老師好,小規(guī)模納稅人核定征收,是小微企業(yè)的話,企業(yè)所得稅怎么算,例如450萬,一年的收入,應(yīng)稅所得率5%,450萬*5%=225000,那所得稅是按照225000*5%算還是按照225000*5%算
那肯定是按照25%啊。。。怎么可能還讓你享受5%啊
225000不是沒超過100萬嗎?難道核定征收是看開發(fā)票收入450萬已超過300萬來算嗎
不是有利潤沒超過100萬減按5%算,超100萬沒超300萬減按10%算
這個政策執(zhí)行到何時
執(zhí)行到到2022年底,現(xiàn)在是100萬以內(nèi)2.5%,100-300萬按照10%,我剛才看過了,是按照你收入乘以核定利潤率后在計算的
那225000沒超過100萬,就按照2.5%交企業(yè)所得稅是吧
對的,是這樣計算的