你好 核定率是5%,應(yīng)該是這么算,100萬乘以5%乘以5%。
老師早上好,核定征收是小規(guī)模的稅務(wù)政策 某小規(guī)模納稅人2018年收入額為100萬元,核定的所得稅應(yīng)稅所得率為5%。那么該納稅人2018年的應(yīng)納稅所得額為:100萬*5%=5萬元。 按照目前小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,所得稅稅負為5%,該企業(yè)2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅為:5萬*5%=0.25萬元。請問這樣理解對嗎?
企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策年應(yīng)納稅所得額在100萬內(nèi)的,稅率為2.5%嗎 100萬-300萬之間的是5%還是10%
老師好,小規(guī)模納稅人核定征收,是小微企業(yè)的話,企業(yè)所得稅怎么算,例如450萬,一年的收入,應(yīng)稅所得率5%,450萬*5%=225000,那所得稅是按照225000*5%算還是按照225000*5%算
老師你好 問小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,年應(yīng)納稅所得額5萬,減按25%計入應(yīng)納稅所得額即12500,再按20%稅率繳納企業(yè)所得稅即2500元。對嗎
小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額100萬元以下的,按照2.5%稅率征收企業(yè)所得稅。 那如果某小微企業(yè)當年應(yīng)納稅所得額為120萬元,怎么交企業(yè)所得稅呢?應(yīng)交企業(yè)所得稅為多少呢?
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
我公司租房,用新會計準則確認使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問一下,出口一批貨物,因為是拼柜的,所以提單是一份總提單,然后因為已經(jīng)到港了,貨代表示無法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報關(guān)單有區(qū)別,這個有什么辦法解決嗎?
請教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒有做匯算個稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開具,具體步驟
叉車里面加的柴油計入什么科目
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
所得稅稅負是5%,你是什么行業(yè)的?
不是說100萬就5%,100以上300萬以下就15%,然后300萬以上就25%嗎?
你好 對的 是的 但是核定征稅的 收入*核定率 按這個看是不是超過100 300