同學(xué)你好,是按企業(yè)所得稅稅率計(jì)算的;
老師您好,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅是按照稅率計(jì)算還是按照征收率計(jì)算?
老師好,小規(guī)模納稅人核定征收,是小微企業(yè)的話,企業(yè)所得稅怎么算,例如450萬(wàn),一年的收入,應(yīng)稅所得率5%,450萬(wàn)*5%=225000,那所得稅是按照225000*5%算還是按照225000*5%算
小規(guī)模納稅人21年免稅是45萬(wàn),稅率是1%,由于沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的是按照稅率1%計(jì)算的免征稅,還是按照3%計(jì)算的免征稅?
老師,小型微利企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額超出100萬(wàn),全部按照新的稅率計(jì)算嗎?還是超出部分按新稅率計(jì)算,100萬(wàn)以內(nèi)按照一個(gè)稅率計(jì)算
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅是按照多少計(jì)算的
老師,你好,現(xiàn)在有一家個(gè)體企業(yè),是報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,我們是代賬公司,公司這幾年一直基本不開(kāi)票,但是成本還是開(kāi)進(jìn)來(lái)的,問(wèn)老板無(wú)票收入有沒(méi)有,老板一直說(shuō)沒(méi)有,他是虧損的,沒(méi)有給我們說(shuō)實(shí)際情況,公戶也基本沒(méi)走帳,23年開(kāi)票19萬(wàn)多,我們又報(bào)了9萬(wàn)多的無(wú)票收入,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)預(yù)警打電話老板急了,才給我們看了下?tīng)I(yíng)業(yè)額,有將近300萬(wàn),這個(gè)在我們?cè)趺刺幚戆?/p>
賬上有未分配利潤(rùn),但是沒(méi)有其他應(yīng)收款老板的往來(lái),這樣的情況需要分紅嗎?
中秋過(guò)節(jié)費(fèi)500元做個(gè)表就可以吧
工商年報(bào)的 納稅金額 包含哪些 是按本年已付金額 還是 應(yīng)付金額?
老師,你好,我們24年可以彌補(bǔ)之前年度虧損為136610元。25年第一季度累計(jì)年度利潤(rùn)為62493元,第二季度累計(jì)年度利潤(rùn)為56184元,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在還剩下的多少可以彌補(bǔ)之前年度虧損?我們第三季度利潤(rùn)為7萬(wàn),是否需要繳納企業(yè)所得稅嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)公司車輛購(gòu)買的保險(xiǎn)要交財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同,有張發(fā)票是人身險(xiǎn)也要交印花稅嗎?
老師,問(wèn)下公司支付物業(yè)公司的水電費(fèi)正常流程是什么?
老師,我們公司是物流公司,司機(jī)人數(shù)眾多簽勞務(wù)合同,且不穩(wěn)定,發(fā)放工資有什么好的辦法沒(méi)有?能不能把工資總額打給出納,然后出納微信給司機(jī)們開(kāi)工資?
請(qǐng)問(wèn)老師,2025年發(fā)放的2024年工資并在2025年申報(bào)的個(gè)稅,那2025年新的第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中實(shí)際支付的工資薪金包含這個(gè)2024年的工資嗎?
收到房租還沒(méi)開(kāi)票怎么入賬
那征收率呢?
同學(xué)你好,征收率是增值稅的征收率呢;