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老師,錄入期初數(shù)據(jù)的時候有個銀行未錄入,我該怎么調(diào)整把這個數(shù)據(jù)補(bǔ)上去,通過分錄可行不

2021-12-14 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-14 17:12

你好,這種情況建議直接修改期初數(shù)補(bǔ)錄

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快賬用戶3281 追問 2021-12-14 17:13

改不了啊,我也想改

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齊紅老師 解答 2021-12-14 17:21

如果無法修改,那么可以做一筆分錄補(bǔ)進(jìn)去

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快賬用戶3281 追問 2021-12-14 17:22

老師,我問得就是怎么補(bǔ)這個分錄,什么科目。借銀行存款,貸方呢

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齊紅老師 解答 2021-12-14 17:30

這個需要看期初錄入時對方是哪個科目漏錄入了,比如說實收資本少錄入了對方科目就入實收資本

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快賬用戶3281 追問 2021-12-14 17:33

不知道哪個科目呢

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齊紅老師 解答 2021-12-14 17:35

你好,這個建議還是需要先弄清楚,再根據(jù)實際情況入賬

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你好,這種情況建議直接修改期初數(shù)補(bǔ)錄
2021-12-14
你好,你看下企業(yè)成立多久了,從什么時候開始對不上的??茨懿荒苎a(bǔ)上去
2025-07-11
?你好;? ?你調(diào)整過來即可 ;? ? ?借長期應(yīng)付款 貸實收資本? ?
2022-10-17
你好!建賬錄入科目余額表上的數(shù)據(jù)。
2020-11-02
你好!內(nèi)帳還是外賬,外賬不好處理庶分清楚才可以,內(nèi)帳可以先平分?jǐn)?shù)據(jù)建賬
2020-09-27
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