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老師,我們有一套賬是3月開始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在我是在財務(wù)軟件直接錄入的期初,導(dǎo)致試算不平衡,軟件客服說不要直接錄入,把現(xiàn)金和銀行存款的余額做一筆分錄,請問這個分錄應(yīng)該怎么做啊

2024-04-01 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-01 15:48

你好,實際這個是什么業(yè)務(wù)的?是你單位的收入嗎?

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快賬用戶2523 追問 2024-04-01 15:49

什么意思呢,就是目前我只有2月底的現(xiàn)金和銀行存款余額,我想把這個余額做一筆分錄代入到3月的賬上

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齊紅老師 解答 2024-04-01 15:51

借銀行存款或者庫存現(xiàn)金貸方得有具體的業(yè)務(wù),不是嗎?

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快賬用戶2523 追問 2024-04-01 15:52

是,但是這個是余額,說不好具體該屬于哪里

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齊紅老師 解答 2024-04-01 15:54

你好有沒有欠款的

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快賬用戶2523 追問 2024-04-01 15:55

應(yīng)該是有的

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齊紅老師 解答 2024-04-01 15:56

有欠款的需要錄入欠款

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快賬用戶2523 追問 2024-04-01 15:57

但是我沒有其他的數(shù)據(jù),只有現(xiàn)金和銀行存款啊,這個是內(nèi)賬,我就想找一個無關(guān)緊要的科目能把存款余額代進(jìn)來而已,想問下貸方用哪個科目合適

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齊紅老師 解答 2024-04-01 15:58

利潤分配未分配利潤

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你好,實際這個是什么業(yè)務(wù)的?是你單位的收入嗎?
2024-04-01
同學(xué),你好 試算平衡要遵循 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 你現(xiàn)在只有,資產(chǎn),所以等式不成立。 你可以在原始數(shù)據(jù)那個表中,增加負(fù)債,使等式成立就可以了。
2024-04-01
你好!建賬錄入科目余額表上的數(shù)據(jù)。
2020-11-02
你好 ; 你現(xiàn)在是要建賬期初還是干嘛? 意思你建賬成功了。 只是你應(yīng)收賬款少錄入了是嗎? 那之前你金額 平衡了的嗎?差異金額你錄入利潤分配去了是嗎
2022-04-06
你好,期初只有這兩個余額么?如有差額就放入未分配利潤
2022-02-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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