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老師:我這邊的賬是從2022年1月開始做的,公司是6月份開業(yè)的,現(xiàn)在我這邊要設(shè)定期初余額,只有銀行存款和其他應(yīng)付款,我把這些數(shù)據(jù)錄入期初了,要怎么試算平衡呢?

2022-02-09 18:34
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-09 18:35

你好,期初只有這兩個(gè)余額么?如有差額就放入未分配利潤(rùn)

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快賬用戶7792 追問 2022-02-09 18:54

這個(gè)要怎么做?銀行存款:7258.71元 其他應(yīng)付款:39634.24元

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齊紅老師 解答 2022-02-10 12:27

差額用負(fù)數(shù)放在未分配利潤(rùn)里

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你好,期初只有這兩個(gè)余額么?如有差額就放入未分配利潤(rùn)
2022-02-09
你好,實(shí)際這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的?是你單位的收入嗎?
2024-04-01
您好,賬套里期初 銀行存款金額是2022年12月31日科目余額表期末 數(shù)嗎?您看負(fù)債表里的金額是多少了,負(fù)債表肯定是平的
2023-04-14
同學(xué),你好 試算平衡要遵循 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 你現(xiàn)在只有,資產(chǎn),所以等式不成立。 你可以在原始數(shù)據(jù)那個(gè)表中,增加負(fù)債,使等式成立就可以了。
2024-04-01
你好,同學(xué)。 你這不平是屬于相關(guān)數(shù)據(jù)不全或不準(zhǔn)確 導(dǎo)致。你進(jìn)行全面財(cái)產(chǎn)清查,確定好數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性再進(jìn)行處理。
2020-11-07
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