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老師我期初數(shù)據(jù)錄入時不小心將實收資本或股本的數(shù)據(jù)錄入到長期應(yīng)付款中了這個能調(diào)過來嗎用會計分錄

2022-10-17 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 10:53

?你好;? ?你調(diào)整過來即可 ;? ? ?借長期應(yīng)付款 貸實收資本? ?

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快賬用戶6540 追問 2022-10-17 10:55

老師主要還有個本年累計數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:59

?你好;? ?本年累計數(shù)據(jù) ;? ?你一起調(diào)整即可;? ?你直接做分錄調(diào)整; 你期初是改不了的??

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快賬用戶6540 追問 2022-10-17 11:02

那老師我的實收資本年初余額是150萬,期末700萬,那我做分錄如何調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2022-10-17 11:04

?你好;? ? ? ? 按累計的數(shù)據(jù)來 ;你是差異金額是 700萬還是150萬的? ?做錯的金額? ?

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快賬用戶6540 追問 2022-10-17 11:14

老師金額沒做錯,年初是150萬,期末是700萬

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齊紅老師 解答 2022-10-17 11:18

?你好;? 關(guān)鍵是金額做錯了150萬還是700萬? ?

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快賬用戶6540 追問 2022-10-17 11:20

老師我年初150萬,期末數(shù)據(jù)700萬應(yīng)該是實收資本里顯示,可現(xiàn)在在長期應(yīng)付款中顯示了,咋調(diào)過來

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齊紅老師 解答 2022-10-17 11:24

?你好;? 那就是? 借? ?長期應(yīng)付賬款 700 貸 實收資本 700? ??

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快賬用戶6540 追問 2022-10-17 11:37

老師我就是這樣記了分錄可資產(chǎn)負(fù)債表中又成這樣了

老師我就是這樣記了分錄可資產(chǎn)負(fù)債表中又成這樣了
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快賬用戶6540 追問 2022-10-17 11:39

年初余額150萬還在長期應(yīng)付款中,而且我在貸方調(diào)過去的實收資本700萬在資產(chǎn)負(fù)債表只顯示了700

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齊紅老師 解答 2022-10-17 11:44

?你好;? ? ?你 就是要吧這個累計 做錯的金額? 都 調(diào)整到實收資本去; 如果你 實收資本合計是700萬都做錯到長期應(yīng)付款科目去了的話??

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快賬用戶6540 追問 2022-10-17 12:04

老師我將700萬做了借長期應(yīng)付款 貸實收資本之后資產(chǎn)負(fù)債表中年初的150萬還是在長期應(yīng)付款中

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齊紅老師 解答 2022-10-17 12:12

?你好 ;? ? ?年初是不會動的; 因為你年初是根據(jù)你? 21年12月末的數(shù)據(jù)寫的??

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?你好;? ?你調(diào)整過來即可 ;? ? ?借長期應(yīng)付款 貸實收資本? ?
2022-10-17
你好,1、6月建賬,如果考慮補(bǔ)錄1-5月的賬,就用上年年末數(shù)做期初數(shù),如果不補(bǔ)錄1-5月的賬,就用5月末的數(shù)做期初數(shù);2、損益類科目當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),是存在您說的問題,所以建議補(bǔ)錄1-5月的賬,這樣便于查看和申報。如果補(bǔ)錄難度較大,可以用5月的利潤表加上以后期間的用于利潤表中本年累計項目的計算。
2020-08-24
您好 沒有計提就直接入在應(yīng)付職工薪酬里 那您對應(yīng)數(shù)據(jù)錄入的什么科目呢 沒有計提就入賬 您期初數(shù)據(jù)不能平啊
2021-02-25
您好,這個是可以的,這個差額能這樣放入
2024-09-26
您好,這種需要錄入的,錄發(fā)生額
2023-06-23
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