您好,這個是可以的,這個差額能這樣放入
請問一下,之前的會計把那個期初數(shù)設置成了負數(shù),導致后期的資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)類科目其它應收的余額是負數(shù),我從期初設置那里調整過來了,也試算平衡了,那么我這樣調整過來對后期的一些數(shù)據(jù)比如銀行存款等其它科目的數(shù)據(jù)會不會有影響啥的?
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應付款,預收賬款,固定資產(chǎn)原價這幾個科目。現(xiàn)在要搞出一個資產(chǎn)負債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負債表?是小規(guī)模公司
老師,我從其他人那把賬接過來,老板娘付款或者往對公賬戶里轉款,科目余額表上有短期借款50萬,有其他應付款10萬,沒有利息,我是不是可以做個調整分錄把短期借款轉入其他應付款?至于這個金額如果有誤是不是之前人記賬的責任?
公司內賬比較亂,比如去年一年公司沒有交過稅,之前的會計做的賬里顯示還需要交六七萬的增值稅,工資也是掛了幾十萬的工資未發(fā),這兩個我目前是已經(jīng)調整過來了。還有公司一共幾十家往來掛賬幾乎每個余額都是不對的,其他應收款和應付款也是掛的很奇怪,這種情況只能每個科目都去核對然后調賬嗎?能不能直接按照正確的余額調整過來?或者這套賬可以放棄嗎?能不能從2023年1月份開始新做一套賬
老師,新接的企業(yè),我在軟件建賬不平,我檢查了,錄入沒問題,是之前會計給交接的數(shù)據(jù)不對。我能不能把這個期初的差額,放在一個“其他應付款-調整余額”或者資產(chǎn)中找個科目“比如 應收賬款-調整余額”中把這些差額放里面,可以嗎?
老師,你好,麻煩請問你一下,我們是銷售方,我們沖紅了之前月份的發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)重新開具,我現(xiàn)在該怎么出分錄呢
老師,今年中級會計考試準考證怎么打印不了,網(wǎng)址上面查不到啥情況
您好,請問企業(yè)是服務行業(yè),是否需要繳納印花稅?
老師,我們兩個老板合作有室內和室外的裝修兩個板塊,一直都是再一起做賬,現(xiàn)在要把室內的分開新賬套做賬,請問之前賬套里的應收應付款等怎么分到新賬套
股權變更都怎么辦理,需要什么文件,都啥流程
一般納稅人 采購花了100元(普票) 那么我要賣出去,不虧的情況我加幾個點
老師真賬實操里面。資產(chǎn)負債表里的預付賬款和應付賬款的金額咋算的?
800元的專家費需要。繳納個稅嗎?
老師你好,股東是公司的轉股涉及到那些稅種呢
老師成本大于收入不交企業(yè)所得稅會有風險嗎?