您好,這個是可以的,這個差額能這樣放入

請問一下,之前的會計把那個期初數(shù)設置成了負數(shù),導致后期的資產負債表中的資產類科目其它應收的余額是負數(shù),我從期初設置那里調整過來了,也試算平衡了,那么我這樣調整過來對后期的一些數(shù)據(jù)比如銀行存款等其它科目的數(shù)據(jù)會不會有影響啥的?
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應付款,預收賬款,固定資產原價這幾個科目?,F(xiàn)在要搞出一個資產負債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產負債表?是小規(guī)模公司
老師,我從其他人那把賬接過來,老板娘付款或者往對公賬戶里轉款,科目余額表上有短期借款50萬,有其他應付款10萬,沒有利息,我是不是可以做個調整分錄把短期借款轉入其他應付款?至于這個金額如果有誤是不是之前人記賬的責任?
老師,新接的企業(yè),我在軟件建賬不平,我檢查了,錄入沒問題,是之前會計給交接的數(shù)據(jù)不對。我能不能把這個期初的差額,放在一個“其他應付款-調整余額”或者資產中找個科目“比如 應收賬款-調整余額”中把這些差額放里面,可以嗎?
老師你好,我們現(xiàn)在有一個業(yè)務是賺差價的,現(xiàn)在客戶直接繞過我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來之前差額入的是營業(yè)外收入,但是我們付款并不是進步就能結清,所以未支付完的款就用了其他應收-往來這個科目過渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時候還是可以入營業(yè)外收入沒問題,但是付款的時候不能再用其他應收往來這個科目了,因為再用這個科目過渡的話就跟之前的賬混在一起就會導致這個科目余額不對,本來之前掛的是未付款給供應商的金額,再沖這個科目,余額只會變小,我現(xiàn)在說的是內賬的操作,但是樺其他科目又會有余額無法平賬
老師你好,我們公司老些支出沒有票,老些流水的票據(jù)對不上銀行回單,就是自己先墊付,后找公戶報,好幾筆業(yè)務,有的有票大部分沒票,這怎么辦呀老師?做賬怎么辦?企業(yè)所得稅怎么辦 找票懟上犯法不老師 老師,我是按流水做還是按發(fā)票做?對不起來 基本都對不起來不知道咋搞三個月的呢老師 那老師發(fā)票咋弄??? 報賬不是一個人,不是一筆一筆報的,大部分沒發(fā)票,怎么弄啊老師
老師,我司生產叉車,生產出來后先計入庫存商品,發(fā)生融資租賃業(yè)務等時就轉入固定資產科目計提折舊!請問如果是租賃期滿后,(車輛所有權歸我司,到期時我司象征性的以1元價格贖回)車輛回公司我應該如何記賬?轉入庫存商品嗎?
微信支付寶怎么設立對公賬戶操作步驟
老師,我入職一家公司,添加了辦稅員和開票員,但是上一任財務負責人授權我為財務負責人,我沒有確認,我想拒絕怎么做,不想當財務負責人
老師,麻煩問一下,繡花工資核算方法有哪些啊
員工報銷,有發(fā)票填報銷單就可以了嗎,需要付款截圖嗎
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
為什么600那個是×1.02,不應該是成本差異率1.0408?
最后一個錢數(shù)填錯了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎選手,新公司