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老師你好,我們現(xiàn)在有一個業(yè)務(wù)是賺差價的,現(xiàn)在客戶直接繞過我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來之前差額入的是營業(yè)外收入,但是我們付款并不是進步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來這個科目過渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時候還是可以入營業(yè)外收入沒問題,但是付款的時候不能再用其他應(yīng)收往來這個科目了,因為再用這個科目過渡的話就跟之前的賬混在一起就會導致這個科目余額不對,本來之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額,再沖這個科目,余額只會變小,我現(xiàn)在說的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會有余額無法平賬

2025-09-08 19:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-08 19:26

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-08 19:28

您好,單獨設(shè)立一個其他應(yīng)收款-走私賬業(yè)務(wù)科目,這樣就不會和原來的其他應(yīng)收-往來混在一起了。具體操作是:客戶付款時,借記現(xiàn)金/銀行存款,貸記營業(yè)外收入;需要給供應(yīng)商付款時,先借記其他應(yīng)收款-走私賬業(yè)務(wù),貸記現(xiàn)金/銀行存款;等實際結(jié)算時,再借記應(yīng)付賬款,貸記其他應(yīng)收款-走私賬業(yè)務(wù)。這樣每個業(yè)務(wù)都有獨立科目核算,不會影響原有科目余額,比如原來掛賬10萬,新業(yè)務(wù)5萬,分開后就是10萬%2B5萬=15萬,各自清晰明了,月底對賬時也不會出現(xiàn)余額不平的情況。

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快賬用戶3271 追問 2025-09-08 19:40

你好,我們這個購貨的時候是不入應(yīng)付賬款這個科目了,系統(tǒng)限制了,走這個科目的話就必須要做采購入庫單,既然我們只是賺差額,不入庫,也不做出庫,只有外賬的時候才需要入庫出庫

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齊紅老師 解答 2025-09-08 19:44

?您好您好,明白了,既然你們購貨時不入應(yīng)付賬款科目,也不做采購入庫單,那你可以這樣處理內(nèi)賬:客戶付款時,借記現(xiàn)金/銀行存款,貸記營業(yè)外收入;需要給供應(yīng)商付款時,借記其他應(yīng)收款-走私賬業(yè)務(wù),貸記現(xiàn)金/銀行存款;等業(yè)務(wù)結(jié)束時,借記營業(yè)外支出,貸記其他應(yīng)收款-走私賬業(yè)務(wù)。這樣整個業(yè)務(wù)流程就完整了,營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出就是你們的差額利潤,而且其他應(yīng)收款-走私賬業(yè)務(wù)科目最終余額為零,不會影響原有賬目,比如收入15萬,支出10萬,差額就是5萬利潤,這樣既符合你們不入庫不做出庫的內(nèi)賬操作要求,又能保證賬目平衡

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快賬用戶3271 追問 2025-09-08 20:00

好的呢,謝謝老師的解答,我一直想不通,一直想的就是不能讓他影響原有的科目余額,畢竟業(yè)務(wù)不一樣,不能這么做,現(xiàn)在你說了,我就理解明白了

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齊紅老師 解答 2025-09-08 20:07

那太好了,咱想法一樣了,祝您生活喜樂!

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2025-09-08
科目余額表在應(yīng)收的借方,你收回來錢 借銀行或是現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款
2021-01-22
不可以的,沒有發(fā)放,就是在應(yīng)付職工薪酬里面掛著就行。
2024-03-22
你好,收付款根據(jù)銀行日記賬做
2024-04-04
沖銷錯誤分錄: 原錯誤分錄(假設(shè)):借:營業(yè)外收入 - 其他營業(yè)外收入 2000;借:應(yīng)收賬款(紅字)2000 。 沖銷:借:應(yīng)收賬款 - 項目 2000;貸:營業(yè)外收入 - 其他營業(yè)外收入 2000 。 補做正確關(guān)聯(lián):借:營業(yè)外收入 - 其他營業(yè)外收入 2000;貸:應(yīng)收賬款 - 項目 2000 。也可合并一步:借:應(yīng)收賬款 - 項目 2000;貸:營業(yè)外收入 - 其他營業(yè)外收入 2000 ,將 2000 元從營業(yè)外收入調(diào)整回項目應(yīng)收賬款
2025-07-14
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