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請(qǐng)教下老師,之前用表格做的應(yīng)收應(yīng)付,我用軟件建賬,按照表格上的期初數(shù)和期末數(shù)錄入,庫存這塊只有期初數(shù)和期末數(shù),發(fā)生額成本結(jié)轉(zhuǎn)這塊沒數(shù)據(jù),我可以直接用6月底的期末數(shù)做7月的期初數(shù)嗎?然后試算不平衡,差額全部擠到利潤分配上的話,他這個(gè)累計(jì)的利潤不對(duì)[睡],是這樣弄嗎

2024-09-21 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-21 16:37

您好,這個(gè)的話是可以的,本身就是這個(gè)差額,倒擠到未分配利潤,這樣處理就可以的

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快賬用戶8026 追問 2024-09-21 16:56

利潤表數(shù)據(jù)不對(duì)的話,到第二年就是對(duì)的嗎?為什么?

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齊紅老師 解答 2024-09-21 16:56

對(duì),因?yàn)榈诙甑脑?,這個(gè)差異,自動(dòng)抵消了未分配利潤

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快賬用戶8026 追問 2024-09-21 17:15

老師,怎么是抵消未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債表上利潤分配未分配利潤,還掛在上面,累計(jì)數(shù)還是錯(cuò)的

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快賬用戶8026 追問 2024-09-21 17:16

是因?yàn)榈诙昀麧櫛硎侨碌臄?shù)據(jù),損益類科目年末無余額

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齊紅老師 解答 2024-09-21 17:20

他是第二年的損益不影響之前年度,然后未分配利潤也是之前前期的,所以他不影響報(bào)表平衡

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快賬用戶8026 追問 2024-09-21 17:33

我的意思是所有者權(quán)益的利潤分配,未分配利潤累計(jì)數(shù)不對(duì)

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齊紅老師 解答 2024-09-21 17:35

累計(jì)肯定是不對(duì)的,但是報(bào)名的話會(huì)平,因?yàn)樯婕暗娇缙诘膯栴}嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-21 17:35

因?yàn)檫@個(gè)涉及到跨期的問題

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您好,這個(gè)的話是可以的,本身就是這個(gè)差額,倒擠到未分配利潤,這樣處理就可以的
2024-09-21
你好,你這是內(nèi)賬還是外賬?
2020-09-13
好,只要咱期初是平的沒有影響。
2023-07-20
這個(gè)沒有錯(cuò)誤,利潤表是取不到之前數(shù)量,這個(gè)本年累計(jì)數(shù),你要想取到需要找售后給你設(shè)置下公式,實(shí)務(wù)中沒有售后我之前處理就是出Excel表把之前本年累計(jì)數(shù)相加下,填寫這個(gè)新本年累計(jì)數(shù)上面 再去申報(bào)
2021-04-29
您好,這些屬于損益類科目,需要錄入。應(yīng)設(shè)置主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入等科目核算。
2020-11-07
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