你好 你們要看符合哪些優(yōu)惠政策,比如冬奧有優(yōu)惠政策 如果都沒有,那么310*25%
老師,請(qǐng)問(wèn)如果去年盈利的企業(yè)所得稅已經(jīng)交了,那是不是今年如果還有盈利,企業(yè)所得稅只交今年盈利的,去年交的了不留底了?
老師,我想問(wèn)一下,如果我今年盈利了310萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)交企業(yè)所得稅是如何計(jì)算的?
老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人今年盈利了。年度匯算時(shí)交了企業(yè)所得稅。明年如果虧損了之前交的所得稅會(huì)再退嗎?
老師我想請(qǐng)問(wèn)下今年如果盈利,明年1月份報(bào)企業(yè)所得稅就可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
老師,我想問(wèn)下個(gè)人所得稅的經(jīng)營(yíng)所得,如果我盈利50萬(wàn),計(jì)算方法是不是(50萬(wàn)-65500)*35%
收購(gòu)玉米生產(chǎn)酒精和飼料,實(shí)行投入產(chǎn)出法核定扣除進(jìn)項(xiàng)稅額。 那么我的飼料銷售如果放棄免稅政策,是不是飼料對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以在投入產(chǎn)出法中進(jìn)行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我飼料銷售稅率是9%,這樣我就會(huì)產(chǎn)生4%的倒掛稅率差,可以大大降低我的增值稅稅負(fù)。我這樣理解是否正確?有沒有哪個(gè)地方是理解錯(cuò)誤的?請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)明下
3.A公司為增值稅一般納稅人。A公司2×22年9月1日自行建造一座廠房,購(gòu)入工程物資價(jià)款為 500萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本200萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)的原 購(gòu)入時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 26萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本25萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為30萬(wàn)元,增值稅稅率 為13%;支付其他必要支出95萬(wàn)元。2×23年9月16日該廠房完工并投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為 5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該廠房2x24年應(yīng)提折 舊額為()萬(wàn)元。 入賬價(jià)值=820我知道,折舊額應(yīng)該第一個(gè)算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻煩老師幫忙看下哪里有問(wèn)題
有這樣一個(gè)問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫(kù)存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國(guó)稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫嗎?
影響速動(dòng)比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策???或者哪個(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說(shuō)我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎?
深圳地區(qū)優(yōu)惠政策小微企業(yè),不超過(guò)一百萬(wàn)得部分就按照百分之2.5算的嗎?如果有小微企業(yè)優(yōu)惠政策,又怎么算?
你們是小微企業(yè)嗎 100*25%*20%%2B200*50%*20%%2B10*25%
利潤(rùn)超過(guò)了310萬(wàn),就不符合是小微企業(yè)了吧?那就是310萬(wàn)都按照25%繳納企業(yè)所得稅?
不一定啊,之前有問(wèn)過(guò)你是不是小微企業(yè)的啊
就平時(shí)的一般企業(yè),利潤(rùn)超過(guò)了310萬(wàn),是不是就不是小微企業(yè)了?
你的資產(chǎn)是多少?還有你員工是多少?要給我這些數(shù)據(jù),我才能知道你是不是符合條件的
年應(yīng)納稅所得稅超過(guò)300萬(wàn)就不是小微企業(yè)了嗎?
如果資產(chǎn)沒有超過(guò)5000萬(wàn),員工沒有超過(guò)300人,利潤(rùn)總額是310萬(wàn),那就不是小微企業(yè)了是嗎?
是的,所以我之前一直在問(wèn)你是不是小微企業(yè)的