你好,對(duì)的是的,可以的。
老師,我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年要紅沖去年一筆會(huì)計(jì)分錄,當(dāng)時(shí)記賬,借:銀行存款,貸其他應(yīng)付,實(shí)際上可能是一筆收入,因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒(méi)交接,當(dāng)時(shí)入錯(cuò)了賬,金額不大,只有幾百元,今年可以直接沖紅嗎?
根據(jù)您的預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)記錄,2024年度您綜合所得已預(yù)繳稅款為零。由于您年度匯算申請(qǐng)退稅的金額超過(guò)了已繳稅款,無(wú)法通過(guò)本渠道提交退稅申請(qǐng),如確需申請(qǐng)退稅,請(qǐng)前往辦稅服務(wù)廳辦理。如您有疑問(wèn),可以咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或撥打12366納稅服務(wù)熱線
老師,銷售地毯,開(kāi)票應(yīng)該開(kāi)哪個(gè)稅目,稅收編碼是哪個(gè)
老師好,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額表在借方余額,填期初數(shù)是貸方,是填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎
老師 什么情況下 才會(huì)入 待攤費(fèi)用這個(gè)科目呢
老師你好!公司未出資到位的股東可以撤資嗎? 稅務(wù)上該怎么處理?
老師這個(gè)是科目余額表余額,一個(gè)客戶,發(fā)票給勾選抵扣了,賬上這樣,老師這個(gè)該怎么辦
公司沒(méi)有人在購(gòu)買社保,唯一的員工社保也是在別處購(gòu)買社保,(法人也不在公司購(gòu)買社保)。這樣情況能不能申報(bào)免參保證明?
老師,我們申請(qǐng)一個(gè)項(xiàng)目,有一個(gè)經(jīng)費(fèi)支出原始憑證,這個(gè)憑證,一般是不是就是關(guān)于我們這個(gè)項(xiàng)目取得的發(fā)票,轉(zhuǎn)款記錄,簽訂的合同啥的?
請(qǐng)問(wèn)老師,工傷、養(yǎng)老保險(xiǎn)不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬計(jì)提,直接走管理費(fèi)用和銀行存款行嗎?
我們是小規(guī)模,這個(gè)是不是每季度就可以彌補(bǔ)虧損啊,還是之后季度盈利要先預(yù)繳納稅,等到匯算清繳才可以彌補(bǔ)啊
你好,每個(gè)季度都可以彌補(bǔ)的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。