同學(xué)你好,不是的,應(yīng)該是(50萬-6萬)*35%-速算扣除數(shù)
如果創(chuàng)業(yè)后,每年可獲得稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)100萬元,那么辦公司好呢,還是辦個(gè)人獨(dú)資企業(yè)?企業(yè)所得稅稅率為25%,股利所得個(gè)人所得稅率20%,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得超50萬元的適用稅率35%,速算扣除數(shù)6.55萬元。
老師,我想問一下,如果我今年盈利了310萬,請(qǐng)問交企業(yè)所得稅是如何計(jì)算的?
老師,我想問下個(gè)人所得稅的經(jīng)營(yíng)所得,如果我盈利50萬,計(jì)算方法是不是(50萬-65500)*35%
請(qǐng)問個(gè)人所得稅的經(jīng)營(yíng)所得,計(jì)算是怎么計(jì)算的,如果是50萬利潤(rùn),怎樣計(jì)算繳多少個(gè)稅?
納稅人經(jīng)營(yíng)個(gè)體戶,年應(yīng)納稅所得額為240萬元(適用稅率35%,速算扣除數(shù)65500),享受殘疾人政策減免稅額6000元, A:經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)繳個(gè)稅=2400000×35%-65500=774500 B:減免稅額=[(2000000×35%-65500)-6000×2000000÷2400000]×50%=314750元。 C:應(yīng)納稅額=A-B-6000=774500-314750-6000=453750元 老師 麻煩幫我看下個(gè)體戶最終應(yīng)納稅額算得對(duì)嗎
老師,我們老板盤了一個(gè)店,給這個(gè)店以前的公司打盤店款,也沒有發(fā)票什么的,怎么做賬???
老師,請(qǐng)問我們公司新項(xiàng)目是燃?xì)夤艿栏脑熳稍兎?wù),屬于其他業(yè)務(wù)收入燃?xì)夤艿雷稍兎?wù)收入,后續(xù)發(fā)生勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、造價(jià)費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目,分錄為
一般納稅人購進(jìn)50臺(tái)車(單價(jià)是一樣的),固定資產(chǎn)科目可以這樣設(shè)置嗎?固定資產(chǎn)---越野車(設(shè)置數(shù)量核算,在數(shù)量參數(shù)里計(jì)入50臺(tái)和單價(jià))
公司購買防暑用品入福利費(fèi)好,還是勞保用品費(fèi)好
老師,公司支付了培訓(xùn)費(fèi)當(dāng)時(shí)也收到發(fā)票了,還需要走往來嗎?還是直接管理費(fèi)用和銀行存款?
老師,我注冊(cè)的個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照,以中山市某某燈飾廠命名,做稅務(wù)登記之后,可否定期定額納稅?還是說只能查賬征收納稅?
一個(gè)商品是遠(yuǎn)紅外貼(膝關(guān)貼),對(duì)方直接開成了遠(yuǎn)紅外貼,請(qǐng)問這種發(fā)票可以收嗎
賬上很多其他應(yīng)付款,主要原因啊,公對(duì)公轉(zhuǎn)款,但是對(duì)方公司未開發(fā)票。好幾年了,肯定也要不到發(fā)票了。怎么下賬這些其他應(yīng)付款呢
公司原本有員工購買社保。但現(xiàn)在沒有人購買社保。申報(bào)個(gè)稅的那員工也是在別的公司購買社保。這樣情況能不能申請(qǐng)免參保?
老師,我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年要紅沖去年一筆會(huì)計(jì)分錄,當(dāng)時(shí)記賬,借:銀行存款,貸其他應(yīng)付,實(shí)際上可能是一筆收入,因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒交接,當(dāng)時(shí)入錯(cuò)了賬,金額不大,只有幾百元,今年可以直接沖紅嗎?
那個(gè)計(jì)算 表能給我一個(gè)嗎,速算扣除數(shù)是多少
是這個(gè)嗎,但不像你這種計(jì)算方法呀
2021年經(jīng)營(yíng)所得稅稅率表:全年應(yīng)納稅所得額不超過30000元的,稅率5%,速算扣除數(shù)0;全年應(yīng)納稅所得額超過30000元至90000元的部分,稅率10%,速算扣除數(shù)1500;全年應(yīng)納稅所得額超過90000元至300000元的部分,稅率20%,速算扣除數(shù)10500;全年應(yīng)納稅所得額超過300000元至500000元的部分,稅率30%,速算扣除數(shù)40500;全年應(yīng)納稅所得額超過500000元的部分,稅率35%,速算扣除數(shù)65500。
我查了下,你減6萬那個(gè)是怎么來的,我沒查到,我看案例也不像你這么計(jì)算的
6萬是固定扣除金額,每年6萬
我查了下百度,沒有減六萬,不知道是不是我查錯(cuò)了
根據(jù)國務(wù)院令707號(hào) 中華人民共和國個(gè)人所得稅稅法實(shí)施條例 第十五條 取得經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人,沒有綜合所得的,計(jì)算其每一納稅年度的應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)當(dāng)減除費(fèi)用6萬元
沒有綜合所得是什么意思,如果他既是老板,有工資,又有經(jīng)營(yíng)所得呢
就是說沒有勞務(wù)報(bào)酬、稿酬這些