對(duì),去年已經(jīng)過(guò)去了,企業(yè)所得稅只算一整年的。
老師,請(qǐng)問(wèn)如果去年盈利的企業(yè)所得稅已經(jīng)交了,那是不是今年如果還有盈利,企業(yè)所得稅只交今年盈利的,去年交的了不留底了?
老師,我想問(wèn)一下,如果我今年盈利了310萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)交企業(yè)所得稅是如何計(jì)算的?
老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人今年盈利了。年度匯算時(shí)交了企業(yè)所得稅。明年如果虧損了之前交的所得稅會(huì)再退嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我去年有虧損,今年有盈利,我繳企業(yè)所得稅是不是可以今年盈利先彌補(bǔ)去年的虧損再交稅的
老師你好,小規(guī)模去年虧損了,今年1-3月(季報(bào))的時(shí)候盈利了,然后彌補(bǔ)了去年虧損,所以沒(méi)有交企業(yè)所得稅。如果第二季度也盈利了,填企業(yè)所得稅的時(shí)候還能彌補(bǔ)去年虧損嗎?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓?zhuān)@樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車(chē)加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫(xiě)了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
如果今年季度已經(jīng)交了所得稅那是不是也是不用交的,我看到報(bào)表到六月份有交了所得稅了?
如果今年6月份交了,那么等到明年匯算清繳時(shí)候,多退少補(bǔ)就可以。
10月份申報(bào)季度的企業(yè)所得稅沒(méi)有交稅,那這樣是不是如果不想交稅只要10到12月份的成本夠就好了,之前已經(jīng)交了企業(yè)所得稅就不會(huì)留底了?
對(duì),10月12月份的成本夠就好,其實(shí)6月份的還有一個(gè)辦法退還,就是你10到12月多找票,找的比6月份利潤(rùn)多的票,這樣匯算清繳時(shí)候,會(huì)多退少補(bǔ),會(huì)把你6月份多交的退了,但是有風(fēng)險(xiǎn)。
那還是不要這樣做,老師,我想知道企業(yè)所得稅是什么算的?
是按照你的利潤(rùn)總額?納稅調(diào)整增加?納稅調(diào)整減少之后乘以所得稅稅率算的