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老師,請(qǐng)問(wèn)如果去年盈利的企業(yè)所得稅已經(jīng)交了,那是不是今年如果還有盈利,企業(yè)所得稅只交今年盈利的,去年交的了不留底了?

2021-11-24 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-24 11:46

對(duì),去年已經(jīng)過(guò)去了,企業(yè)所得稅只算一整年的。

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快賬用戶(hù)9532 追問(wèn) 2021-11-24 11:53

如果今年季度已經(jīng)交了所得稅那是不是也是不用交的,我看到報(bào)表到六月份有交了所得稅了?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 12:06

如果今年6月份交了,那么等到明年匯算清繳時(shí)候,多退少補(bǔ)就可以。

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快賬用戶(hù)9532 追問(wèn) 2021-11-24 12:10

10月份申報(bào)季度的企業(yè)所得稅沒(méi)有交稅,那這樣是不是如果不想交稅只要10到12月份的成本夠就好了,之前已經(jīng)交了企業(yè)所得稅就不會(huì)留底了?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 12:12

對(duì),10月12月份的成本夠就好,其實(shí)6月份的還有一個(gè)辦法退還,就是你10到12月多找票,找的比6月份利潤(rùn)多的票,這樣匯算清繳時(shí)候,會(huì)多退少補(bǔ),會(huì)把你6月份多交的退了,但是有風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶(hù)9532 追問(wèn) 2021-11-24 12:15

那還是不要這樣做,老師,我想知道企業(yè)所得稅是什么算的?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 13:12

是按照你的利潤(rùn)總額?納稅調(diào)整增加?納稅調(diào)整減少之后乘以所得稅稅率算的

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對(duì),去年已經(jīng)過(guò)去了,企業(yè)所得稅只算一整年的。
2021-11-24
你好,是的,是這樣的
2021-11-19
你好,這個(gè)不一定,因?yàn)橛行┑胤蕉悇?wù)局申請(qǐng)退稅的時(shí)候很麻煩,他要求查賬。
2022-04-18
對(duì)呀,可以先彌補(bǔ)虧損,然后再交稅。
2022-05-11
你好,如果無(wú)法彌補(bǔ)虧損的話(huà),那是需要正常計(jì)提的
2024-01-10
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