不可以了,核定征收的虧損不能夠彌補了。
老師,您好,想請問一個問題,我司是小規(guī)模納稅人,去年我司是以核定征收的方式繳納所得稅的,今年開始轉變?yōu)椴橘~征收,請問如果去年是虧損的狀態(tài),今年要是盈利了,那能夠彌補去年及之前的虧損嗎?
老師,我們企業(yè)去年是核定征收,今年改成查賬征收,以前也是查賬征收,那我們之前的虧損今年還可以彌補嗎
老師,之前是核定征收虧損,后來變成查賬征收盈利,可以彌補核定時期的虧損嗎
普通合伙企業(yè)核定征收改查賬征收,之前年度虧損可以彌補嗎
該企業(yè)去年是核定征收,但是他開票量突然變大了,就變成查賬征收了,我去年核定征收期間做的賬,虧損是100多萬,我今年填寫匯算清繳的表格時候,我今年有利潤400萬,我可不可以彌補虧損100多萬,核定征收期間的虧損可不可以彌補?
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產品由甲公司代生產,乙公司每個月初將上月甲公司代生產的產品核算并將款項結清。我是乙公司內賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產,貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務開票了,還需要預交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設。生產單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現在轉賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點,把現有的實物盤點出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數可以設置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費用,公司老板銀行卡轉賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務費發(fā)票,現在是不是對方給我們開具勞務費發(fā)票,我們再去稅務局補申報個稅?
那之前查賬的呢,還能彌補嗎
查賬的可以彌補的。