不可以的 核定征稅的虧損稅法不認(rèn)可
老師,請問我們公司i是小規(guī)模公司,今年企業(yè)所得稅是核定征收的,但是我們一般是開票之后過段時(shí)間才會(huì)收到款,如果明年核定不了就變成查賬征收了,這樣就得需要成本票了,那我今年開票,明年收到款,我還需要提供成本票嗎?
老師,有幾個(gè)問題想請教一下: 1、彌補(bǔ)以前年度虧損只能在匯算清繳的時(shí)候操作嗎? 2、如果季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)有盈利且以前年度有虧損,可以自己電子稅局操作彌補(bǔ)嗎,還是需要去稅局大廳操作? 3、如果當(dāng)年盈利且預(yù)繳了企業(yè)所得稅款,匯算清繳時(shí)以前年度有虧損,預(yù)繳的稅款最好就是以后抵稅是嗎?
老師,您好,想請問一個(gè)問題,我司是小規(guī)模納稅人,去年我司是以核定征收的方式繳納所得稅的,今年開始轉(zhuǎn)變?yōu)椴橘~征收,請問如果去年是虧損的狀態(tài),今年要是盈利了,那能夠彌補(bǔ)去年及之前的虧損嗎?
老師,我們是2020年成立的小規(guī)模公司,20年是按照查賬征收,那會(huì)還有虧損,后來改為核定,可現(xiàn)在稅局通知全部要查賬是從7月份開始,我想問問那去年的虧損可以彌補(bǔ)嗎?
你好我想問一下彌補(bǔ)以前年度虧損的業(yè)務(wù),我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè),去年虧損¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申報(bào)季度所得稅的時(shí)候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報(bào)年度所得稅的時(shí)候有一張表需要填報(bào)以前年度彌補(bǔ)虧損表,我想,問的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補(bǔ)嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來是這樣嗎?如果退回的話對我們有利嗎會(huì)不會(huì)有什么麻煩!謝謝
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您尾號(hào)4574賬戶09月30日14:14向喜馬拉雅付費(fèi)精品完成微信支付交易人民幣-49.00,余額515.51。怎么會(huì)發(fā)生這個(gè)扣費(fèi)
老師,支付的裝修費(fèi)用,發(fā)票也開來了,是直接銀行支付,還是先掛應(yīng)付賬款,再用銀行存款支付?如果直接用銀行支付,就查不到這個(gè)公司的往來
老師,公司賠償款給員工 需要掛 應(yīng)付職工薪酬嗎?
當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)票,次月在電子稅務(wù)局里報(bào)稅,為什么找不到,這個(gè)票據(jù)是專票呀,是要在稅務(wù)局里能勾選認(rèn)證的專票才能抵扣嗎?
我們是電商一件代發(fā),我們客戶下單,供應(yīng)商給我們發(fā)貨,我們給客戶開商品的發(fā)票,運(yùn)費(fèi)有供應(yīng)商包郵發(fā)貨和客戶支付郵費(fèi)發(fā)貨兩種模式,這兩種我們公司運(yùn)費(fèi)賬務(wù)要怎么體現(xiàn)
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)是有限責(zé)任公司,注冊資本100萬,股東是自熱人股東,做受益所有人備案可以免申報(bào)嗎?
鐵路電子客票,購買方名稱寫成員工自己名字了,不能抵扣,可以入公司費(fèi)用嗎?
老師,小規(guī)模一季度沒達(dá)到30萬,但需要開專票給客戶,這專票的稅點(diǎn)是不是就要格外交稅的?
老師,有個(gè)單位給我們開發(fā)票,之前他們經(jīng)營范圍沒有建材銷售,但是發(fā)票給我們開了建材,現(xiàn)在他變更經(jīng)營范圍了增加了建材銷售,之前開的建材發(fā)票能用嗎老師?是普票不是專票
老師:10月的進(jìn)項(xiàng),10月申報(bào)9月能抵扣增值稅嘛?
哦哦哦 好的,那老師,我再多問一個(gè)問題,要是查賬變核定,要是出現(xiàn)我上述說的情況,能彌補(bǔ)咩?
老師,另外還想問一個(gè)問題,就是關(guān)于年底所得稅的計(jì)提, 這個(gè)計(jì)提的金額,要是跟實(shí)際匯算清繳上繳的所得稅金額有差額,這個(gè)第二年的時(shí)候怎么入賬呢?
核定之后他不會(huì)讓你補(bǔ)的 是根據(jù)你的收入繳納的
用以前年度損益調(diào)整 少計(jì)提了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 多計(jì)提了解應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整
好的好的 我知道了 謝謝老師哦
不用客氣的 工作愉快