您好,借:營業(yè)外收入,貸:專項應(yīng)付款

老師,你好…我們公司今年3月份反結(jié)到2019年年底調(diào)的收入,計提了收入,借:應(yīng)收賬款500萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入4716981.14元,貸:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額283018.87元,未給對放開票。七月份收到款項200萬,做賬,借:銀存200萬,貸:應(yīng)收賬款200萬,暫未開票?,F(xiàn)在申報7月份的增值稅,這筆收入怎么體現(xiàn),稅額怎么體現(xiàn)?
老師 我公司今年10月份收到統(tǒng)計局2萬元 我是借;銀行存款 貸:營業(yè)外收入 現(xiàn)在收到消息 需要轉(zhuǎn)款專用 那我現(xiàn)在怎么改會計分錄 今年的
老師,去年收到的集團內(nèi)部借款利息,財務(wù)直接做沖減財務(wù)費用了。但是今年稅務(wù)局說要調(diào)整在其他業(yè)務(wù)收入里面去。去年是,借銀行存款10萬。借財務(wù)費用利息收入-10萬。我今年已經(jīng)調(diào)整,然后補交這個利息收入的增值稅了。我現(xiàn)在要怎么做分錄
老師您好,有家公司在2024年時,做了分錄借:銀行存款10萬,貸:營業(yè)外收入 10萬。然后,在后面又去補計提:借:其他應(yīng)收款-A公司,貸:營業(yè)外收入 這樣看等于多做了一筆營業(yè)外收入,那今年要怎么調(diào)整,還是返回2024年去沖掉這筆計提呢
你好,老師。去年年底有一個員工提前預(yù)支了工資,我做分錄時,是借:應(yīng)付工資 其他應(yīng)收款, 貸:銀行存款,今年二月份我請假沒有在,之前的會計在2月份發(fā)放工資時直接做成借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款款,我現(xiàn)在要修改,要怎樣修改,我也有點迷糊了。
我是一個食品加工廠的會計,是一般納稅人。我家購進一批意大利面,稅率是 9%?,F(xiàn)在我們要把這批意大利面挑雜整理分成小包裝銷售出來,開具的銷售發(fā)票稅率可以按是9%開嗎?
老板在外地注冊一家新公司,請問稅務(wù)登錄密碼全國一樣嗎?
核定征收個體戶,工資5千以上要給員工申報工資薪金嗎?
請問老師,公司買窗簾送山區(qū)學(xué)校,應(yīng)怎么做賬務(wù)處理。
一家2016年注冊的公司,注冊資本100W,但是一直沒有實繳,章程也沒有明確出資時間。 2024年7月1日新公司法實施,要求在3年過渡期內(nèi)(2027.6.30)完成增減資后在5年內(nèi)(2032年6月30日)。 如果從下個月起每月轉(zhuǎn)入3W備注投資款,到2028年10月可以完成,這種分批實繳是不是也是可行的。是否需要在過渡期內(nèi)明確出資期限,然后這兩者不沖突的吧,比如今年就開始分批實繳,明年才修改章程。
請問開始信息技術(shù)服務(wù)-技術(shù)服務(wù)費開不來了嗎
請問,系統(tǒng)升級改造的費用,應(yīng)該計到哪里?
賬上的庫存小,實際庫存大,是什么原因,有什么風(fēng)險?
樸老師,請問下老師棄土運輸?shù)奈锪鞴拘枰椖亢怂愎芾砻?/p>
老師,我爸爸60歲了,我可以采集他的信息專項扣除養(yǎng)老每個月2000元不,但是他上起班的,申報了工資的,影不影響