您好,借:營(yíng)業(yè)外收入,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款
老師,你好…我們公司今年3月份反結(jié)到2019年年底調(diào)的收入,計(jì)提了收入,借:應(yīng)收賬款500萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4716981.14元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額283018.87元,未給對(duì)放開票。七月份收到款項(xiàng)200萬(wàn),做賬,借:銀存200萬(wàn),貸:應(yīng)收賬款200萬(wàn),暫未開票?,F(xiàn)在申報(bào)7月份的增值稅,這筆收入怎么體現(xiàn),稅額怎么體現(xiàn)?
老師 我公司今年10月份收到統(tǒng)計(jì)局2萬(wàn)元 我是借;銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在收到消息 需要轉(zhuǎn)款專用 那我現(xiàn)在怎么改會(huì)計(jì)分錄 今年的
老師,去年收到的集團(tuán)內(nèi)部借款利息,財(cái)務(wù)直接做沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用了。但是今年稅務(wù)局說(shuō)要調(diào)整在其他業(yè)務(wù)收入里面去。去年是,借銀行存款10萬(wàn)。借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入-10萬(wàn)。我今年已經(jīng)調(diào)整,然后補(bǔ)交這個(gè)利息收入的增值稅了。我現(xiàn)在要怎么做分錄
老師您好,有家公司在2024年時(shí),做了分錄借:銀行存款10萬(wàn),貸:營(yíng)業(yè)外收入 10萬(wàn)。然后,在后面又去補(bǔ)計(jì)提:借:其他應(yīng)收款-A公司,貸:營(yíng)業(yè)外收入 這樣看等于多做了一筆營(yíng)業(yè)外收入,那今年要怎么調(diào)整,還是返回2024年去沖掉這筆計(jì)提呢
你好,老師。去年年底有一個(gè)員工提前預(yù)支了工資,我做分錄時(shí),是借:應(yīng)付工資 其他應(yīng)收款, 貸:銀行存款,今年二月份我請(qǐng)假?zèng)]有在,之前的會(huì)計(jì)在2月份發(fā)放工資時(shí)直接做成借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款款,我現(xiàn)在要修改,要怎樣修改,我也有點(diǎn)迷糊了。
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,