你好 你這個(gè)是差錯(cuò)造成的,但是不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整 接:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外支出
老師前幾年年底的時(shí)候沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)。導(dǎo)致每年的稅實(shí)際上都已經(jīng)交了,但是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 就會(huì)有余額,現(xiàn)在怎么辦呢
老師,之前的賬,外賬會(huì)計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,繳納時(shí)直接借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–已交稅金,貸銀行存款。現(xiàn)在開(kāi)始自己弄,可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?期初已交稅金有余額,但未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅這兩項(xiàng)都沒(méi)有余額的
老師,之前的賬,外賬會(huì)計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,繳納時(shí)直接借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–已交稅金,貸銀行存款?,F(xiàn)在開(kāi)始自己弄,可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?期初已交稅金有余額,但未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅這兩項(xiàng)都沒(méi)有余額的
老師你好!以前年度會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅已交稅金時(shí)少登了0.02元,結(jié)轉(zhuǎn)后銷項(xiàng)沒(méi)有余額,已交稅金有0.02元的余額,以前分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理?
老師,我們是小規(guī)模,開(kāi)專票,之前會(huì)計(jì)記賬借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)收;結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅金;交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅金,貸銀存 。這樣銷項(xiàng)稅明細(xì)一直有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅也有余額,是不是丟了一步結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,如果不做這一步分錄,對(duì)不對(duì)
老師,工商年報(bào)只要是24年取得的營(yíng)業(yè)執(zhí)照無(wú)論什么企業(yè),無(wú)論是否開(kāi)通稅務(wù)都要在25年申報(bào)24年工商年報(bào)對(duì)嗎?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)小公司兩年了,有報(bào)稅,但沒(méi)做賬。報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候也不是根據(jù)銀行流水進(jìn)行申報(bào),目前要補(bǔ)賬,那是要根據(jù)之前的報(bào)稅記錄要做賬嗎?
老師,別人公司要掛靠我們公司做工程,我們公司要注意哪些稅務(wù)問(wèn)題,收多少管理費(fèi)合適呢?
老師,工程咨詢費(fèi)交不交印花稅?如果交按什么稅目交?
老師,單一窗口備案時(shí)聯(lián)系人部分用填嗎
董孝彬老師,公司員工出差,火車票2024年的,現(xiàn)在不能抵稅是嗎?這確實(shí)是真實(shí)發(fā)生的,能錄入憑證,正常做賬做費(fèi)用嗎??
老師,紙品包裝廠的賬應(yīng)該怎樣入手
新員工月底來(lái)公司幾天,工資7000,工作7天,做工資表時(shí),應(yīng)付工資寫(xiě)7000.還是寫(xiě)工作幾天的工資。
老師,基建項(xiàng)目,工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬?入哪個(gè)科目
老師,請(qǐng)問(wèn)收的退24年1季度交的企業(yè)所得稅,怎么做分錄?
好的,謝謝老師!
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d