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老師你好!以前年度會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅已交稅金時(shí)少登了0.02元,結(jié)轉(zhuǎn)后銷項(xiàng)沒(méi)有余額,已交稅金有0.02元的余額,以前分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理?

2021-12-09 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-09 16:00

你好 你這個(gè)是差錯(cuò)造成的,但是不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整 接:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外支出

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快賬用戶5108 追問(wèn) 2021-12-09 16:02

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-12-09 16:03

不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d

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你好 你這個(gè)是差錯(cuò)造成的,但是不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整 接:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外支出
2021-12-09
你們是一般納稅人還是小規(guī)模,這個(gè)已交稅金是一般納稅人當(dāng)月繳納,當(dāng)月才做的。
2023-10-11
您好 您自己弄了,是否新建立賬套了呢?
2021-02-23
你好 是的。 已交稅金轉(zhuǎn)到 未交增值稅借方去的
2021-02-23
你好,預(yù)交增值稅,是放在未交增值稅那里。 預(yù)交時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 你的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅期末有借方余額。這個(gè)借方余額就是人預(yù)交的增值稅。 之前做的用紅字沖銷
2021-04-09
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