匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ?
老師你好!我是建安企業(yè)一般人,購(gòu)入一塊土地,準(zhǔn)備建倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù),如何起記賬憑證
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)變更地址是先變工商還是先變稅務(wù)
企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來(lái)一批商品用于給客戶送禮增值稅視同銷(xiāo)售,那么賬應(yīng)該怎么記?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中的 研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)跟立項(xiàng)申請(qǐng)是一回事不?
老師好!想請(qǐng)問(wèn)500萬(wàn)以下固定資產(chǎn),是不是在年度匯算清繳報(bào)表中一次扣除。比如單位原值100萬(wàn)設(shè)備,在納稅申報(bào)表,稅收折舊和攤銷(xiāo)那里直接就扣100萬(wàn)了(包括在納稅申報(bào)表上11項(xiàng)當(dāng)中,填列500萬(wàn)元以下)。本年折舊攤銷(xiāo)額就正常填會(huì)計(jì)折舊攤銷(xiāo)額,謝謝老師
稅務(wù)ai :工資1w,全部入應(yīng)付職工薪酬,其中包含個(gè)人所得稅500元,屬于工資支出;如果將9500元計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,將500元單獨(dú)入管理費(fèi)用,500元不能稅前扣除(昨天 看到稅務(wù)AI提到的信息)具體分錄是怎么處理的
老師,固定資產(chǎn)是24年11月中旬購(gòu)進(jìn)的,12月折舊了一個(gè)月,下面截圖是24年匯算清繳,紅圈圈里面應(yīng)該填什么呢?
老師好,怎么核算1200塊錢(qián)的沒(méi)發(fā)票費(fèi)用,的所得稅和增值稅呢?謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)豬肉農(nóng)富產(chǎn)品是免稅的,如果別人開(kāi)給我們是含稅的,我們開(kāi)出去可以開(kāi)免稅的哈,因?yàn)槲覀兪敲舛惖?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司自從建賬以來(lái)一直沒(méi)有對(duì)公收入,都是老板往公戶里打錢(qián)然后轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,請(qǐng)問(wèn)相應(yīng)的分錄應(yīng)該怎么做?