你好 是的。 已交稅金轉(zhuǎn)到 未交增值稅借方去的
老師,之前的賬,外賬會計未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,繳納時直接借應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–已交稅金,貸銀行存款?,F(xiàn)在開始自己弄,可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?期初已交稅金有余額,但未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅這兩項都沒有余額的
老師,之前的賬,外賬會計未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,繳納時直接借應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–已交稅金,貸銀行存款?,F(xiàn)在開始自己弄,可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?期初已交稅金有余額,但未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅這兩項都沒有余額的
剛接的賬,之前的會計交納增值稅,做:借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款,而沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,因此,未交增值稅只有借方余額增加,沒有貸方余額,這個我現(xiàn)在怎么調(diào)?
月末結(jié)轉(zhuǎn)時若銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 那月末結(jié)轉(zhuǎn)時候的借方轉(zhuǎn)出未交增值稅豈不是一直有金額?
增值稅稅額結(jié)轉(zhuǎn)大全(增值稅結(jié)轉(zhuǎn)) 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額;借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額; 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1、本月繳納上月的增值稅:借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 2、本月繳納當(dāng)月的增值稅:借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款,老師這里面結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項是期末余額那個數(shù)字嗎
老師,工程按完工比確認收入,分錄怎么寫?
請問老師,股東可以把注資款打入一般戶嗎
老師 做企業(yè)所得稅年度申報 提示:系統(tǒng)檢測到您更正過以前年度報表,且未同步更正關(guān)聯(lián)后年度的納稅申報表,本期申報前請確認彌補虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫是否正確。這個要看什么,不明白什么意思
端午福利 開發(fā)票但是不對公匯款可以嗎
老師,匯算清繳,2024年固定資產(chǎn)都已折舊完了,但沒出售,資產(chǎn)折舊攤情況納稅調(diào)整明細表怎么做
老師,公司名下買車合適還是法人名下買車合適,公司名下買車的話交什么稅,稅率多少
老師麻煩問一下單位閑置資金購買的短期理財產(chǎn)品收益需要交稅嗎
#提問#老師辦理了工商變理是不是一定工辦理稅務(wù)變更
老師,公司補繳之前少報的稅這月補繳產(chǎn)生滯納金對公司有什么影響
你好,繼續(xù)找宋生老師,解決一下問題
好的,謝謝老師
沒事嘚希望能幫到你。?