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中國(guó)公民劉某是國(guó)內(nèi)甲公司工程師。2020年全年有關(guān)收支情況如下(1)全年工資收入210000元,公司代扣代繳三險(xiǎn)一金40000元,贍養(yǎng)老人支出稅法規(guī)定的扣除金額為24000元,子女教育支出稅法規(guī)定的扣除金額為24000元,假設(shè)無(wú)其他扣除項(xiàng)目:(2)到某大學(xué)授課取得收入30000元:(3)出版著作一部,取得稿酬50000元發(fā)生材料費(fèi)支出6000元:(4)轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán),取得特許使用權(quán)費(fèi)收入30000元(5)9月轉(zhuǎn)讓普通住房一套,取得銷(xiāo)售收入1000000元轉(zhuǎn)讓時(shí)發(fā)生合理費(fèi)用時(shí)發(fā)生合理費(fèi)用90000元,該住房原值700000元,是王某2011年9月購(gòu)進(jìn),為劉某在本地的第二套住房:(6)5月從境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)購(gòu)入A上市公司股票,7月取得該上市公司分配的股息80000元,8月將持有的股票全部賣(mài)出。已知:已知全年綜合所得應(yīng)納稅所得超過(guò)36000元至144000元的,適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520元,劉某已預(yù)繳8000元。1計(jì)算2020年綜合所得應(yīng)納稅所得額2計(jì)算2020年綜合所得應(yīng)納稅額、應(yīng)補(bǔ)交(退)個(gè)人所得稅3計(jì)算轉(zhuǎn)讓普通住房應(yīng)繳納個(gè)人所得稅4計(jì)算取得股息所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅
趙某是我國(guó)公民,獨(dú)生子單身,在甲公司工作。2020年取得工資收入80000元,在某大學(xué)授課取得收入40000元,出版著作一部,取得稿酬60000元,轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán),取得特許權(quán)使用費(fèi)收入20000元。已知趙某全年個(gè)人繳納的“三險(xiǎn)一金”合計(jì)為20000元,允許作為專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的金額合計(jì)為24000元,無(wú)其他扣除項(xiàng)目,已知全年綜合所得應(yīng)納稅所得額超過(guò)36000元至144000元的,適用的預(yù)扣率為10%,速算扣除數(shù)為2520,趙某全年已預(yù)繳個(gè)人所得稅23000元,計(jì)算趙某2020年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)或應(yīng)退個(gè)人所得稅。
2020年全年有關(guān)收支情況如下:(1)全年工資、薪金收入190000元,公司代扣代繳三險(xiǎn)一金40000元,贍養(yǎng)老人支出稅法規(guī)定的扣除金額為24000元,子女教育支出稅法規(guī)定的扣除金額為12000元,假設(shè)無(wú)其他扣除項(xiàng)目:(2)到某大學(xué)授課取得收入40000元;(3)出版著作一部,取得稿酬60000元,發(fā)生材料費(fèi)支出4000元;(4)轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán),取得特許使用權(quán)費(fèi)收入20000元:(5)8月轉(zhuǎn)讓普通住房一套取得銷(xiāo)售收入900000元,轉(zhuǎn)讓時(shí)發(fā)生合理費(fèi)用時(shí)發(fā)生合理費(fèi)用80000元,該住房原值600000元是王某2012年8月購(gòu)進(jìn),為王某在本地的第二套住房;(6)2月從境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)購(gòu)入A上市公司股票,4月取得該上市公司分配的股息90000元,4月將持有的股票全部賣(mài)出。已知:已知全年綜合所得應(yīng)納稅所得超過(guò)36000元至144000元的,適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520元,王某已預(yù)繳9000元1)計(jì)算2020年綜合所得應(yīng)納稅所得額2)計(jì)算2020年綜合所得應(yīng)納稅額、應(yīng)補(bǔ)交(應(yīng)退)個(gè)人所得稅3)計(jì)算轉(zhuǎn)讓普通住房應(yīng)繳納個(gè)人所得稅額
趙某是我國(guó)公民,獨(dú)生子單身,在甲公司工作。2020年取得工資收入81000元,在某大學(xué)授課取得收入40000元,出版著作一部,取得稿酬60000元,轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán),取得特許權(quán)使用費(fèi)收入20000元。已知:趙某個(gè)人繳納“三險(xiǎn)一金”20000元,贍養(yǎng)老人支出等專(zhuān)項(xiàng)附加扣除為24000元,假設(shè)無(wú)其他扣除項(xiàng)目,已知全年綜合所得應(yīng)納稅所得額超過(guò)36000元至144000元的,適用的預(yù)扣率為10%,速算扣除數(shù)為2520,趙某全年已預(yù)繳個(gè)人所得稅23000元,請(qǐng)計(jì)算趙某2020年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)或應(yīng)退個(gè)人所得稅。
中國(guó)居民李某為境內(nèi)W市某高校教師,在W市無(wú)自有佳房,2020年全年在W市租房居住。2020年李某有關(guān)收支情況如下:(1)全年工資108000元,全年專(zhuān)項(xiàng)扣除21000元;住房租金專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1500元/月由李某扣除,(2)5月出版一部教材,取得稿酬10000元。(3)6月取得國(guó)債利,息2700元、定期儲(chǔ)蓄存款利,息1650元。(4)8月在上海證券交易所轉(zhuǎn)讓從上市公司公開(kāi)發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)取得的丫上市公司股票,取得轉(zhuǎn)讓所得8000元.(5)9月因在z商城購(gòu)買(mǎi)洗衣機(jī),獲得乙商城贈(zèng)送的價(jià)值80元的洗衣液一桶、(6)12月取得全年一次性獎(jiǎng)金30000元,選擇不井入當(dāng)年綜合所得單獨(dú)計(jì)算納稅。(1)計(jì)算李某5月出版教材稿翻所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額(2)計(jì)算李某2020年度綜合所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅額。收入。費(fèi)用。專(zhuān)項(xiàng)扣除專(zhuān)項(xiàng)附加扣除。應(yīng)納稅所得額。應(yīng)納稅額(3)指出李某在2020年所得項(xiàng)目中免交個(gè)人所得稅的項(xiàng)目。(4)計(jì)算李某全年一次性獎(jiǎng)金應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)裝蒜網(wǎng)袋和罩衣花了50元會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司要融資,a公司有房產(chǎn)證為我公司提供擔(dān)保抵押,我公司沒(méi)有房產(chǎn)證,我們簽抵押擔(dān)保合同,抵押人是我公司,抵押權(quán)人是a公司對(duì)么
發(fā)票抬頭是兩個(gè)個(gè)人,怎么開(kāi)具 現(xiàn)在要開(kāi)
,我公司進(jìn)口了銅磚,銅磚包含了黃金部分,金是免稅,所以進(jìn)口增值稅只收了非黃金部分,我們做貿(mào)易賣(mài)出去,開(kāi)了黃金免稅發(fā)票和非黃金征稅發(fā)票,所以進(jìn)口增值稅要不要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,這個(gè)規(guī)定了解嗎?是什么意思
個(gè)體戶(hù)只開(kāi)銀行公戶(hù),開(kāi)發(fā)票,不做稅務(wù)登記會(huì)怎么樣呢 可以的嗎
老師,有個(gè)員工2024年年收入超12萬(wàn),7月我去稅務(wù)給她刪了一個(gè)月5000元工資,現(xiàn)在收入應(yīng)該是低于12萬(wàn),但是稅務(wù)局后臺(tái)還是顯示她12萬(wàn)多的工資未變,她本人也沒(méi)在6月30日前做過(guò)個(gè)人所得稅匯算清繳?,F(xiàn)在讓她在個(gè)稅APP上補(bǔ)做2024年個(gè)稅匯算可以嗎,金額會(huì)不會(huì)就變過(guò)來(lái)低于12萬(wàn)了,這個(gè)我也沒(méi)做過(guò)。有疑問(wèn)?
公司中途建賬之前買(mǎi)的電焊機(jī)要怎么入賬電焊機(jī)500元
老師辦理跨區(qū)域外徑證合同金額填的9萬(wàn),開(kāi)了發(fā)票9萬(wàn),甲方說(shuō)發(fā)票金額少了,應(yīng)該是10萬(wàn),可以在原來(lái)外經(jīng)證的基礎(chǔ)上再預(yù)繳外經(jīng)證1萬(wàn)的稅金嗎
請(qǐng)問(wèn)有經(jīng)驗(yàn)的老師,企業(yè)未按時(shí)報(bào)工商年報(bào),列入異常狀態(tài),解鎖需要提供審計(jì)報(bào)告等,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)審計(jì)報(bào)告主要記錄的是什么東西?為什么要這個(gè)年審報(bào)告???謝謝
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