同學(xué)你好,這個(gè)沒有辦法的;選擇不抵扣選項(xiàng),就不能再抵扣了;
請(qǐng)問專票不抵扣,怎么在認(rèn)證平臺(tái)操作?還需要認(rèn)證嗎?
增值稅發(fā)票已認(rèn)證抵扣 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤怎么辦
認(rèn)證發(fā)票時(shí)將要認(rèn)證為抵扣的發(fā)票誤操作為不抵扣怎么辦?
19年的增值稅專票,選擇了認(rèn)證不抵扣,那要怎么操作才能使開的發(fā)票抵扣?
全電發(fā)票認(rèn)證抵扣怎么操作
老師,企業(yè)借的辦公室,安裝牌匾需要記入哪個(gè)科目呢
老師,我們出口貨物退稅率是0,相當(dāng)于內(nèi)銷需要繳稅。那我開票是不是直接選13%稅率?
老師,我們公司的場地是租賃的,水電費(fèi)這些是電廠直接把發(fā)票開給了開發(fā)商,是所有租戶用的水電費(fèi),開發(fā)商給我們開的是收據(jù),收據(jù)我用來做賬,匯算清繳的時(shí)候再把水電費(fèi)這些費(fèi)用調(diào)增是不是
例題2.8在解析中y材料可變現(xiàn)凈值為什么要去掉1800
例題2.7我想知道,23年12月末a原材料應(yīng)計(jì)提的跌價(jià)值準(zhǔn)備15為答案,對(duì)應(yīng)解析中的b產(chǎn)品減值,還是對(duì)應(yīng)材料減值。
個(gè)體工商戶企業(yè)法人不拿工資,但是報(bào)工資時(shí)又提不要求報(bào),那工資直接報(bào)零可以嗎
個(gè)體工商戶經(jīng)營所得報(bào)稅跳出這個(gè)提示是怎么回事,之前也是一直這么報(bào)的,之前沒出現(xiàn)過
其他應(yīng)付款抵掉了點(diǎn)工資 那季度申報(bào)的時(shí)候?qū)嶋H支付的職工薪酬 這筆算進(jìn)去嗎
一般納稅人收到成本票,分錄怎么做
銷售合同的單臺(tái)機(jī)器是一個(gè)原價(jià),總計(jì)付款的時(shí)候有個(gè)優(yōu)惠價(jià),這個(gè)固定資產(chǎn)入賬的時(shí)候,按優(yōu)惠后的單臺(tái)價(jià)格記嗎,這個(gè)咋記。原價(jià)8臺(tái)機(jī)器162800,優(yōu)惠后155000
那賬務(wù)處理分錄怎么寫?
不用管他,等下次認(rèn)證時(shí)再做賬就行了
這次已經(jīng)認(rèn)證為不抵扣的這張票,下次還能認(rèn)證為抵扣嗎?
?確認(rèn)不抵扣就相當(dāng)于是放棄這張票的抵扣了。 正常的話想留下月抵扣就不要有任何操作,下個(gè)月在進(jìn)行確認(rèn)抵扣。
已經(jīng)在認(rèn)證平臺(tái)確認(rèn)簽名了不抵扣,也就是說這張票已經(jīng)放棄了,不能做任何更改了是嗎?
是的,現(xiàn)在不用去管他了,等下個(gè)月再去確認(rèn)抵扣。
那這個(gè)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣了,只能全額繳納增值稅了,這張進(jìn)項(xiàng)票的稅額計(jì)入成本嗎?
不需要,等認(rèn)證后再計(jì)入成本。
這張票已經(jīng)認(rèn)證了,選的不抵扣,這張票的稅額是不是要記入成本?
先不要計(jì)入成本,等下個(gè)月抵扣了再計(jì)入成本。
那這張票要怎么操作,我才能抵扣它的稅額?
你下個(gè)月再去確認(rèn)抵扣,然后再計(jì)入成本就行了。
這個(gè)月這張票已經(jīng)認(rèn)證為不抵扣了,下個(gè)月還能操作這張票嗎?
你明天問下稅務(wù)局那邊看可以撤銷之后重新勾選不?
一般情況下你選了不抵扣,是不能計(jì)入成本的。
那選了不抵扣,這個(gè)稅額要記入哪里呢?
稅額就全計(jì)入成本了,不能再抵扣了。
你這個(gè)是誤選,發(fā)票是可以計(jì)入成本的。
我還想要抵扣這部分稅額,那補(bǔ)救措施呢?讓對(duì)方開紅字發(fā)票,再重新開票,然后在重新認(rèn)證嗎?
你明天問下稅務(wù)局那邊可以操作撤銷不?然后再考慮讓對(duì)方開紅字發(fā)票。