同學你好,這個沒有辦法的;選擇不抵扣選項,就不能再抵扣了;

請問專票不抵扣,怎么在認證平臺操作?還需要認證嗎?
增值稅發(fā)票已認證抵扣 發(fā)現(xiàn)錯誤怎么辦
認證發(fā)票時將要認證為抵扣的發(fā)票誤操作為不抵扣怎么辦?
19年的增值稅專票,選擇了認證不抵扣,那要怎么操作才能使開的發(fā)票抵扣?
全電發(fā)票認證抵扣怎么操作
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
那賬務處理分錄怎么寫?
不用管他,等下次認證時再做賬就行了
這次已經(jīng)認證為不抵扣的這張票,下次還能認證為抵扣嗎?
?確認不抵扣就相當于是放棄這張票的抵扣了。 正常的話想留下月抵扣就不要有任何操作,下個月在進行確認抵扣。
已經(jīng)在認證平臺確認簽名了不抵扣,也就是說這張票已經(jīng)放棄了,不能做任何更改了是嗎?
是的,現(xiàn)在不用去管他了,等下個月再去確認抵扣。
那這個月的增值稅進項就不能抵扣了,只能全額繳納增值稅了,這張進項票的稅額計入成本嗎?
不需要,等認證后再計入成本。
這張票已經(jīng)認證了,選的不抵扣,這張票的稅額是不是要記入成本?
先不要計入成本,等下個月抵扣了再計入成本。
那這張票要怎么操作,我才能抵扣它的稅額?
你下個月再去確認抵扣,然后再計入成本就行了。
這個月這張票已經(jīng)認證為不抵扣了,下個月還能操作這張票嗎?
你明天問下稅務局那邊看可以撤銷之后重新勾選不?
一般情況下你選了不抵扣,是不能計入成本的。
那選了不抵扣,這個稅額要記入哪里呢?
稅額就全計入成本了,不能再抵扣了。
你這個是誤選,發(fā)票是可以計入成本的。
我還想要抵扣這部分稅額,那補救措施呢?讓對方開紅字發(fā)票,再重新開票,然后在重新認證嗎?
你明天問下稅務局那邊可以操作撤銷不?然后再考慮讓對方開紅字發(fā)票。