你好,19年的增值稅專票,選擇了認(rèn)證不抵扣,那現(xiàn)在就無法抵扣了啊?
對于不能抵扣的增值稅專用發(fā)票,選擇勾選不抵扣,申報表里怎么填寫
老師,19年認(rèn)證的都發(fā)票,有進(jìn)項稅額留抵,20年因為疫情發(fā)生的免增值稅,但是開了專票,那19年的進(jìn)項票還能留著抵扣嗎?
19年的增值稅專票,選擇了認(rèn)證不抵扣,那要怎么操作才能使開的發(fā)票抵扣?
專票不能抵扣的增值稅進(jìn)項稅額,是不是不勾選認(rèn)證抵扣就可以了?還是要勾選認(rèn)證抵扣,再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
老師你好,ETC發(fā)票可以選擇不抵扣嘛?進(jìn)項認(rèn)證平臺需不需要勾選不抵扣認(rèn)證,如果用來抵扣的話其中稅率有3%、6%還有不征稅的要怎么操作?
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來之后,委托加工物資-加工費這個科目,科目余額表的期末余額,借方是是負(fù)數(shù),正常嗎,還是說哪里做錯了 外發(fā)的全部收回來
我司是出口貿(mào)易公司,每個貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類稅務(wù)上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購買汽車的進(jìn)項稅額可以參與退稅嗎?
老師好,請問從旅行社訂購的機票,開具電子普通發(fā)票(代訂機票款),進(jìn)項稅是不是不能抵扣?
養(yǎng)雞場賣雞肉,庫存怎么來做賬
印花稅己申報也己扣款后發(fā)現(xiàn)少申報了怎么辦?
老師 不含稅金額是5500 稅率13 稅金是多少
老師我們公司是電商平臺,銷售的是泡泡瑪特的玩具和斐樂的鞋子,然后9月份我們公司基本銷售的是玩具,利潤比較高,第三季度銷售的收入在30萬左右,然后有5月6月銷售的鞋子還沒有確認(rèn)收入,我這邊玩具的發(fā)票沒有開回來做了暫估,然后我這邊做收入結(jié)轉(zhuǎn)的時候按玩具的收入全部申報好些還是說我可以部分申報鞋子的收入?目前公司賬上有90多萬收入沒有申報,我能先后面每季度30萬以下來申報嗎?后面這個公司也不會再產(chǎn)生收入了,這樣我是擔(dān)心會有稅務(wù)稽查,
你好老師,我們給超市供貨,他們說需要鋪貨20,000塊錢,我們想發(fā)票開給他們,他們一直不回款,沒有什么隱患吧
老師,這個是我們生產(chǎn)時用的,單價很低,但是用量大,用的時間也算是比較長
那沖紅重新開呢
你好,沖紅后重新開具,重新開具的專用發(fā)票是可以抵扣的?