這個要申請紅字發(fā)票信息表,然后給到銷售方,讓他們給你開具紅字發(fā)票的
增值稅開具錯誤,購貨方已認證抵扣,開紅字發(fā)票要怎么處理,賬務怎么處理
增值稅發(fā)票已認證抵扣 發(fā)現(xiàn)錯誤怎么辦
非當月已認證未抵扣的增值稅專用發(fā)票錯誤了,應該怎么處理
請問收到的進項專用發(fā)票已認證抵扣了,發(fā)現(xiàn)開票信息錯誤,我應該怎么辦?
專票對方已經(jīng)認證抵扣,發(fā)現(xiàn)有錯誤。怎么紅沖
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來之后,委托加工物資-加工費這個科目,科目余額表的期末余額,借方是是負數(shù),正常嗎,還是說哪里做錯了 外發(fā)的全部收回來
我司是出口貿(mào)易公司,每個貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類稅務上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購買汽車的進項稅額可以參與退稅嗎?
老師好,請問從旅行社訂購的機票,開具電子普通發(fā)票(代訂機票款),進項稅是不是不能抵扣?
養(yǎng)雞場賣雞肉,庫存怎么來做賬
印花稅己申報也己扣款后發(fā)現(xiàn)少申報了怎么辦?
老師 不含稅金額是5500 稅率13 稅金是多少
老師我們公司是電商平臺,銷售的是泡泡瑪特的玩具和斐樂的鞋子,然后9月份我們公司基本銷售的是玩具,利潤比較高,第三季度銷售的收入在30萬左右,然后有5月6月銷售的鞋子還沒有確認收入,我這邊玩具的發(fā)票沒有開回來做了暫估,然后我這邊做收入結(jié)轉(zhuǎn)的時候按玩具的收入全部申報好些還是說我可以部分申報鞋子的收入?目前公司賬上有90多萬收入沒有申報,我能先后面每季度30萬以下來申報嗎?后面這個公司也不會再產(chǎn)生收入了,這樣我是擔心會有稅務稽查,
你好老師,我們給超市供貨,他們說需要鋪貨20,000塊錢,我們想發(fā)票開給他們,他們一直不回款,沒有什么隱患吧
老師,這個是我們生產(chǎn)時用的,單價很低,但是用量大,用的時間也算是比較長
怎么申請呢
要到稅務局去申請的