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我家2021年8月,改的報表,之前應(yīng)該享受加計遞減沒享受,然后我該怎么做分錄?從一月開始改賬還是在8月改?其中還有20年的增值稅和附加稅

2021-12-05 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-05 10:21

你好 借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入 借抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 退回來了嗎

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2021-12-05
同學(xué)你好,在8月改即可。借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減,借,主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù)。
2021-12-05
同學(xué)你好,你根據(jù)實際扣稅費的銀行水單去掛帳分錄,不用刻意去調(diào)整分錄,它自然到21年就會體現(xiàn)有預(yù)繳稅款在里面的;
2021-02-04
11月初交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅4576.09貸:銀行存款4576.09修改報表,加計抵減290.8暫不做分錄 12月申報增值稅的時候 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅28991.33貸:銀行存款28700.53 其他收益290.8
2022-01-10
同學(xué)你好 做好表格直接去找專管員就可以
2023-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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