你好 借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入 借抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 退回來了嗎
老師你好,咨詢一下!我這里有一個這個情況!去年3月份,不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報的!導(dǎo)致我3月份申報的時候,應(yīng)交稅費就為負數(shù)!當時去大廳修改申報的。然后7月份,專管員又叫我們?nèi)バ薷模⌒薷暮?,當時就補繳了增值稅和附加稅!然后之前會計7月份做賬的時候,就沒有補計提附加稅和增值稅!導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅未負數(shù),這個負數(shù)增值稅我怎么做帳,調(diào)整到哪里去呢?
我家2021年8月,改的報表,之前應(yīng)該享受加計遞減沒享受,然后我該怎么做分錄?從一月開始改賬還是在8月改?其中還有20年的增值稅和附加稅
老師,21年9月份我公司升一般納稅人,當年沒有填報享受加計抵減10%的政策。 22年2月份稅局通知讓把2月份的報表加計抵減增加上21年的加計抵減金額。 21年的加計遞減增加以后從22年3月開始,每個月加計抵減的臺賬都是負數(shù)。申報增值稅的時候都會出現(xiàn)比對異常,需要去找專管員審批。這種情況,我需要怎么處理一下嗎?
老師您好,請問我公司2023年有研發(fā)一款軟件,9月份投入使用,但是后續(xù)還在持續(xù)研發(fā)該款軟件的其他功能,我是在9月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果9月開始結(jié)轉(zhuǎn)成本,后續(xù)的還是和之前一樣做研發(fā)支出的資本化支出嗎?2023年的改項目的研發(fā)費用是否可以享受加計的累計扣除?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎