你自己打印一個(gè)匯總表。
老師,我們公司給顧客推薦獎(jiǎng),她沒有開勞務(wù)發(fā)票給我們,我們是不是在自然人申報(bào)系統(tǒng)里自己申報(bào)稅?。慷惵适嵌嗌倌??
老師,汽貿(mào)公司,通過金融公司補(bǔ)票給客戶,自己少開票,但最終款項(xiàng)都放到我公司公戶上,和我開出去的發(fā)票不平,最后大于我開的票 ,如何處理呢
老師。我是財(cái)務(wù)公司的??蛻艄臼琴u水果的。開卷票和平推發(fā)票。 卷票他們放在自己店里開。平推票放我們公司開。 卷票沒有底聯(lián)。我如何入賬呢
老師,我們是電商公司,有筆推廣費(fèi)我們主體公司的子公司幫代付了及對(duì)方開票給是給子公司開票,但是子公司是沒有網(wǎng)店的,因?yàn)?022年付款的,已經(jīng)跨年了2024年8月才開票給我們,這種情況如何賬務(wù)處理,之前我付款是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,現(xiàn)在票回來了如何平賬呢
老師 我們公司作為推廣公司,賣平臺(tái)產(chǎn)品給客戶,比如賣給客戶50 我們?cè)谥Ц?0給平臺(tái) ,我們掙差價(jià)20,公司開票的話按照30給我們開的話,我們客戶沒有要票(客戶屬于個(gè)人),這種怎么交稅呢?
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師。我在追問一下。這個(gè)客戶以前在別家代賬公司做。門店卷票收入全做到庫存現(xiàn)金了,現(xiàn)在賬上有16W庫存現(xiàn)金。我該怎么辦呢?以后門店收款往哪個(gè)科目做
實(shí)際這個(gè)錢是去的哪里啊。
到支付寶 微信啊等等
是個(gè)人的,如果是的話,借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金。