還需要對方去給你們代開發(fā)票才可以,超過500元需要發(fā)票,你代扣沒有發(fā)票也是不能稅前扣除 不超過4000 ,減除費用按800 ,應納稅額=(不含稅收入-800)*稅率,超過4000 減除費用按20% ,這個應納稅額=(不含稅收入*(1-20%))*稅率,
老師,我們公司給顧客推薦獎,她沒有開勞務發(fā)票給我們,我們是不是在自然人申報系統(tǒng)里自己申報稅啊?稅率是多少呢?
老師,個人給我們開勞務發(fā)票,我們代扣代繳個稅,他個稅上的申報方式選綜合自行申報嗎?次年自己申報,多退少補是吧
收到代開的勞務費發(fā)票,給他付款后,我們在個稅系統(tǒng)里面申報勞務費嗎?稅率是多少啊,那給他支付的錢是扣稅后嘛?
請問一下老師,就是我們自己有一個系統(tǒng),然后我們做養(yǎng)生館的,就是顧客推介客人我們會有提成給他,像這個提成我們要怎么做賬務處理,都是個人的又沒票什么的,我是直接做銷售費用呢,還是需要給別人報勞務報酬,但是別人不愿意提供那些信息給我報個稅,也不愿意交稅,這種情況要怎么處理
您好老師 我們公司是個勞務服務公司 聘請了老師上課 按次付了課時費 她沒給我們開發(fā)票 我們公司需要在個稅系統(tǒng)給她申報嗎?賬務處理流程是怎樣的?
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計提,確認收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進項部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會計入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺鏟車,一臺攪拌機,以前是做到工程施工折舊費里的,現(xiàn)在的項目用不上這兩臺設備,應該怎么做賬務處理
一季度預繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時提示退稅,應該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負債的賬面價值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個人所得稅匯算清繳,如果電子稅務局匯算申報狀態(tài):未申報【可能無需申報】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報?
資產(chǎn)負債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計提盈余公積什么的,應該怎么處理
例如主營業(yè)務之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務,還是2者都是
老師,您的意思是說客人給了我們發(fā)票,我們還要申報個稅?
這個一般是備注欄我看反饋說寫需要支付方代扣個稅呢,沒有寫可以不扣,
好的,謝謝!
好的,我先回復別的學員了