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老師,我們是電商公司,有筆推廣費我們主體公司的子公司幫代付了及對方開票給是給子公司開票,但是子公司是沒有網(wǎng)店的,因為2022年付款的,已經(jīng)跨年了2024年8月才開票給我們,這種情況如何賬務(wù)處理,之前我付款是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,現(xiàn)在票回來了如何平賬呢

2024-09-06 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-06 17:29

收到發(fā)票后,借:管理費用-推廣費,貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款。同時,確認銀行存款余額無誤。若需調(diào)整跨年賬目,還需做調(diào)整分錄。

頭像
快賬用戶4238 追問 2024-09-06 17:38

不能進費用吧

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-06 17:42

如果推廣費確實與當前會計期間的業(yè)務(wù)相關(guān),應(yīng)計入當期費用。已支付但跨年開票,應(yīng)先確認支付時的預(yù)付狀態(tài),發(fā)票收到后進行費用確認和結(jié)算。具體處理需根據(jù)實際業(yè)務(wù)性質(zhì)和會計準則執(zhí)行。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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