同學(xué),你好 之后,這15000還是需要繳納的對吧,只是延期繳納?
老師您好,上個月交納增值稅約30000,由于屬于制造業(yè)中型企業(yè)延期三個月繳納一50%的增值稅,這個月退回了約15000,怎么賬務(wù)處理
老師您好,我們上個月繳納了增值稅,但是國家有政策說制造性企業(yè)可以緩3個月繳納稅費(fèi),然后把我們繳納的稅費(fèi)給退了,請問退掉這筆分錄該怎么做?
老師基于上半年制造業(yè)增值稅有緩交政策,所屬期2021年10月份和2022年1月份的稅款2月份繳納的,后面做了退稅和更正申報,但是這個月申報時主表里的期初未交,和本年累計未交都不對,但是未交稅費(fèi)里已經(jīng)有這兩個月的稅款了,可以交稅,這個還需要更正報表嗎?
老師請問下 之前我們申報的增值稅 附加稅等都可以延緩繳納 (屬于制造業(yè)中小企業(yè))為啥申報第三季度的時候顯示截止繳費(fèi)時間是2022年10月25日呢?第三季度就沒有延緩了 之前不是才出來個政策 在原來延緩的基礎(chǔ)上再延緩4個月 我們第二季度都延緩到2023年5月份繳納去了
你好 老師 我們屬于小型微利企業(yè) 增值稅即增即退 上個月收到個稅返還手續(xù)費(fèi)然后填在一般項目 然后繳納了增值稅 這個月我做賬怎么填增值稅分錄
老師 職工福利費(fèi)按已發(fā)工資計提 還是按計提的工資計提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填
老師早上好,請問公允價值變動損益和公允價值變動收益有什么區(qū)別?利潤表上的是公允價值變動收益
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
老師,您好~想咨詢下,企業(yè)銷售額,由于某些特殊原因,超過了500萬元,稅務(wù)會強(qiáng)制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎?這個目前公司不想變更,一般納稅人檢查太嚴(yán)格了~
支付社保費(fèi)13358.24元,其中只有一個人的個人部分470元是員工承擔(dān),其它全是公司承擔(dān),怎么做分錄
個人獨(dú)資企業(yè)申報,申報經(jīng)營所得,為什么提示這個申報不了
自己車高速過路費(fèi),在哪里開發(fā)票
老師,工資計提發(fā)放分錄怎么做,計提的時候是只計提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購入硬件設(shè)備時如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時是按客戶項目來分別核算的
是的,要一月份繳納
二月份申報一月份的時候繳納
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
老師,除了其他應(yīng)付款,可以放未交增值稅的貸方嗎?
同學(xué),你好 也可以的
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!