你好,根據(jù)你的描述,購進(jìn)的時(shí)候是計(jì)入? 庫存商品?
我們公司是茶餐廳,會(huì)賣客人一些散茶,客人購買散茶后,一般買的多,一部分現(xiàn)場(chǎng)喝了,另外一部分會(huì)寄存到我們這,以便下次來喝。由于存的客戶多,種類多,我們條件有限,也占用資金,我們就統(tǒng)計(jì)著欠客戶多少茶,下次來消費(fèi)的話直接從倉庫領(lǐng),等于說客戶存的茶葉我們只是記了個(gè)虛擬的數(shù),現(xiàn)實(shí)并沒有那么多茶存著,我們?cè)趯?shí)際核算中,應(yīng)該怎么核算比較好,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,是應(yīng)該按照銷售成本核算呢,銷售成本包含有客戶存入的部分,還是按照實(shí)際出庫的成本結(jié)轉(zhuǎn)比較好,整個(gè)流程應(yīng)該怎么核算呢
請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分別是筆記本電腦,醫(yī)療設(shè)備。給客戶簽的銷售合同是醫(yī)療設(shè)備,筆記本電腦都是作為配套一起交付客戶的。 這樣給客戶的發(fā)票是只開醫(yī)療設(shè)備,對(duì)吧?公司經(jīng)營項(xiàng)目沒有電腦軟硬件 那筆記本電腦應(yīng)該如何做賬? 怎樣處理稅費(fèi)低? 謝謝
注冊(cè)會(huì)計(jì)師老王負(fù)責(zé)對(duì)海陸公司2021年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì),注冊(cè)會(huì)計(jì)師老王了解到海陸公司將客戶驗(yàn)貨簽收作為銷售收入確認(rèn)的時(shí)點(diǎn),部分與銷售相關(guān)的控制內(nèi)容摘錄如下:(1)每筆銷售業(yè)務(wù)均需與客戶簽訂銷售合同。(2)賒銷業(yè)務(wù)需由專人進(jìn)行信用審批。(3)倉庫只有在收到經(jīng)批準(zhǔn)的發(fā)貨通知單時(shí)才能供貨。(4)負(fù)責(zé)開具發(fā)票的人員無權(quán)修改開票系統(tǒng)中已設(shè)置好的商品價(jià)目表。(5)財(cái)務(wù)人員根據(jù)核對(duì)一致的銷售合同、客戶簽收單和銷售發(fā)票編制記賬憑證并確認(rèn)銷售收入。要求:針對(duì)上述(1)至(5)項(xiàng)所列控制,逐項(xiàng)指出是否與銷售收入的發(fā)生認(rèn)定直接相關(guān)。控制(1)與銷售收入的發(fā)生認(rèn)定___相關(guān)??刂疲?)與銷售收入的發(fā)生認(rèn)定_相關(guān)??刂疲?)與銷售收入的發(fā)生認(rèn)定__相關(guān)。控制(4)與銷售收入的發(fā)生認(rèn)定_相關(guān)??刂疲?)與銷售收入的發(fā)生認(rèn)定__相關(guān)。(請(qǐng)直接在空格內(nèi)寫直接或不直接即可)
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年11月份,甲公司發(fā)生與銷售相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)5日,向乙公司銷售M商品4000件,不含稅單價(jià)為500元,單位成本為300元,符合收入確認(rèn)條件。由于批量銷售,承諾給予乙公司10%的商業(yè)折扣,合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,N/20(計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅),預(yù)計(jì)客戶10天內(nèi)付款的概率為90%,10天后付款的概率為10%,甲公司認(rèn)為按照最可能發(fā)生的金額能夠更好地預(yù)測(cè)其有權(quán)獲取的對(duì)價(jià)金額。10日,收到乙公司支付的購貨款項(xiàng)。(2)18日,與丙公司簽訂合同,約定向其銷售A、B兩臺(tái)自產(chǎn)設(shè)備,合同總價(jià)款為800000元,增值稅稅額為104000元,商品已發(fā)出,收到客戶開具的商業(yè)承兌匯票結(jié)清全部款項(xiàng)。A設(shè)備的單獨(dú)售價(jià)為400000元,成本為200000元,B設(shè)備的單獨(dú)售價(jià)為600000元,成本為440000元。(3)25日,甲公司向乙公司銷售一批N商品,商品價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元;庫存商品成本為150000元。商品已發(fā)出,但乙公司未取得相關(guān)商品控制權(quán)。假定甲公司發(fā)出該批商品時(shí)
我公司是商貿(mào)公司,經(jīng)營范圍如下:電子產(chǎn)品、智能硬件、通訊設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件的研發(fā)、銷售與技術(shù)服務(wù);經(jīng)營電子商務(wù)(涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營);貨物及技術(shù)進(jìn)出口;第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、勞動(dòng)防護(hù)用品、護(hù)理用品的批發(fā)與零售。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)。 現(xiàn)在有個(gè)產(chǎn)品需要開模定制,我們簽訂的采購合同分別為設(shè)計(jì)費(fèi),開模費(fèi)和電子標(biāo)簽。我們到時(shí)候也會(huì)收到這3項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。那么,我們?cè)诤炗嗕N售合同的時(shí)候,也是分開3項(xiàng)簽訂的,開具銷項(xiàng)合同能否分別開具設(shè)計(jì)費(fèi),開模費(fèi)和電子產(chǎn)品3個(gè)類別嗎?
老師好,公司上月沒有銷售方面的收入,只有一些存款利息收入,需要申報(bào)交稅嗎?
領(lǐng)用庫存商品幫客戶修理產(chǎn)品
老師,個(gè)人去稅局代開了發(fā)票,已按經(jīng)營所得,繳納了個(gè)人所得稅,請(qǐng)問年終還要匯算嗎
老師,請(qǐng)問下a公司采購b公司一臺(tái)設(shè)備50萬元,b公司發(fā)票開的50萬,最后b公司給a公司便宜5萬,a公司只付45萬給b公司就可以,那a公司這少付的五萬怎么做分錄
設(shè)備供完了,怎么結(jié)賬,分錄怎么寫
有什么辦法能不用ca進(jìn)開票軟件上報(bào)匯總就報(bào)稅呢?今天截止日期,一直沒有開票的公司,明天可以補(bǔ)申報(bào)嘛
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 第二季度開了專票 增值稅稅金已經(jīng)扣掉了 今天把第二季度專票紅沖沖掉 增值稅可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師好,就是想學(xué)會(huì)計(jì)但怕滑檔,第二志愿是優(yōu)先選擇大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理還是會(huì)計(jì)信息管理,畢業(yè)后想從事會(huì)計(jì)
老師,我們是一般納稅人的,我這樣做分錄是不是錯(cuò)了?一般納稅人普票也是要做進(jìn)項(xiàng)稅和銷賬稅嗎?
老師,我們老板是不是很過分。我上星期四跟他提離職,說上完周五最后一天就不做了,他同意了。然后我在干活他又走過來跟我說,讓我堅(jiān)持到7月底,因?yàn)榇笳髌谶^后下半個(gè)月輕松點(diǎn),讓我輕松點(diǎn)。但是今天是15號(hào),下午告訴我,說明天就不用來了,辦交接。啥人呀
老師,品類比較多,還要設(shè)置明細(xì)嗎?
你好,是需要設(shè)置相應(yīng)明細(xì)的?
老師,能設(shè)置個(gè)大類嗎?比如硬件設(shè)備?
你好,是不能這樣的。 這樣不夠明細(xì),到時(shí)候也無法盤點(diǎn)的?
按需采購的,買來直接用了
是針對(duì)上面的回復(fù),還有什么疑問嗎?