您好,你把這里拍我看下
老師,我們是一般納稅人,開的是普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不能抵扣。那是不是做帳的時候是不是就不用進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅的科目,直接跟小規(guī)模納稅人那樣做?
老師我們是一般納稅人企業(yè),對方需要普票,普票和專票做賬一樣嗎?可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎? 對于一般納稅人開普通和專票哪個有利?
我們一般納稅人,員工報銷的餐費(fèi)開普票,稅做分錄是不是不用做進(jìn)項(xiàng)稅?
老師:一般納稅人 拿普票也是和專票一樣做賬有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?還是說一般納稅人拿普票是和小規(guī)模一樣價稅合計(jì)呢? 小規(guī)模納稅人 開票分錄只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 拿票是價稅合計(jì)對嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)也有銷項(xiàng),我們現(xiàn)在繳納增值稅我應(yīng)該怎么做分錄
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會計(jì),申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計(jì),申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會,
中級財務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
老師,我分錄是不是做錯了?
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
是這樣做分錄的,固定資產(chǎn)的
老師,這個車不是我們公司的,是老板的朋友通過公司開發(fā)票而已,是不是應(yīng)該借其他應(yīng)收款 9995 貸營業(yè)外收入 8845.13 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額1149.87元 我們是一般納稅人
公司收到這個發(fā)票是怎么入賬的
老師,老板說是不要錢了,后期也不會有打款進(jìn)來了
這個你前面收到發(fā)票是計(jì)入固定資產(chǎn)的吧