你好對的 是會體現(xiàn)的
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進(jìn)高價買出貨物,購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時,1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師,我們公司采購一批貨,完了錢付了,貨也發(fā)給我們了,但票沒來,我做分錄是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估是嗎?那付給對方的錢,是借應(yīng)付賬款(某公司)貸銀行存款,這樣做對不
老師您好,想請教一下,之前購貨沒有取得發(fā)票,做的暫估入庫,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在發(fā)票來了一部分,我要怎么做分錄?是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-甲公司嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,先預(yù)付了賣家賬款我是做:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 后面收到貨,但未收到發(fā)票我是做:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款一暫估款,這樣做對不對嗎
老師4s店已付廠家車款 發(fā)票未收,會計分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,到了一些車,借庫存商品 貸預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票做借 預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費貸預(yù)付賬款,這樣做可以嗎 都是發(fā)票未收的情況,還有公司將商品車轉(zhuǎn)為試駕車的會計分錄我還是不知道咋做
老師好,四月看一月二月三月的本年利潤,在科目余額表中看那個數(shù)據(jù)
老師您好,這個答案為什么不選B
老師好,下個月我們公司從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,需要換賬套嗎?
順豐代理報關(guān)的,F(xiàn)ob,CIF的運費雜費報關(guān)費統(tǒng)一和國內(nèi)運輸費開在一起,影響退稅嗎
跨境電商行業(yè),平臺支付員工工資,是不是要填表給銀行?才能支付?
老師好,一般納稅人進(jìn)貨的時候,借庫存商品 交稅費增值稅~進(jìn)項稅額,貸,銀行存款。如果月底的時候我沒有肖像,這個進(jìn)項稅額應(yīng)該怎么做賬???
老師好,一般納稅人,當(dāng)月有進(jìn)項,但是沒有銷售,未抵扣的可以結(jié)余嗎
老師,因為這個月紅沖了兩筆成本的發(fā)票,是23年和24年的發(fā)票,那企業(yè)所得稅要怎么做調(diào)整呢
老師前幾天做了工商股權(quán)變更,稅務(wù)還未變更,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓金額和轉(zhuǎn)讓股權(quán)份額都需要修改,可以去重新工商變更以后,新的營業(yè)執(zhí)照拿到再去稅務(wù)變更嗎?稅務(wù)是否按照最后一次工商變更為準(zhǔn)。
請問老師,混凝土生產(chǎn)制造業(yè)怎樣根據(jù)銷售數(shù)推噸數(shù),再由噸數(shù)推用水量?
老師,如果是同一個廠家,需要怎么做?是提現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付嗎?
同一個客戶一個往來就選擇一個 你現(xiàn)在是a和暫估 不沖突
老師,是同一個客戶,預(yù)付是做應(yīng)付賬款借方,暫估時做應(yīng)付賬款暫估貸方!做資產(chǎn)負(fù)債報表的時候是這個廠家不體現(xiàn)嗎?還是預(yù)付和應(yīng)付的暫估都做到表里?
廠家體現(xiàn)了啊 預(yù)付借方余額在預(yù)付賬款里面不是嗎 應(yīng)付賬款暫估在應(yīng)付賬款余額里面 分別都在資產(chǎn)負(fù)債表的
老師,我應(yīng)該把暫估的欠款和預(yù)付的貨款,提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里邊嗎?實際上只是發(fā)票未到
是的 對的 是這個意思的
老師,我感覺這么做,是在虛增資產(chǎn),同一個客戶,貨已到達(dá),錢已付,只是發(fā)票未開,如果都列式到資產(chǎn)負(fù)債表里,不會虛增資產(chǎn)嗎
純粹為了體現(xiàn)暫估 暫時性的
老師,對外,報送財務(wù)報表的時候,是不是要把這個去掉?
不需要 要體現(xiàn)出來的