紅沖之后不重新開了,如果是的話納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30填寫賬載金額
老師,你好:我23年12月開錯(cuò)了一張發(fā)票,24年1月才發(fā)現(xiàn)并紅沖了,請問23年和24年應(yīng)分別怎么處理呢?23年錯(cuò)開導(dǎo)致賬面利潤高影響到企業(yè)所得稅
老師,23粘暫估了成本,確定24粘回不來發(fā)票,納稅調(diào)增,做賬的時(shí)候就是在24年紅沖23年的那筆暫估分錄嗎?
老師,23年主營業(yè)務(wù)成本多做了,見前兩個(gè)截圖。在24年賬上怎么做分錄調(diào)整?23年截圖這筆主營業(yè)務(wù)收入在24年紅沖了普票,在24年賬上怎么做分錄調(diào)整?此3筆憑證在24年做23年匯算清繳怎么填表調(diào)整?湖北稅局,填不了調(diào)整啊
您好:請問 業(yè)務(wù)是23年發(fā)生,因?yàn)榘l(fā)票是24年1月才回來,做了調(diào)整23年的報(bào)表,不調(diào)整23年的賬,利潤表的成本調(diào)大了,利潤減少了,那資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)平余額與利潤表一致呢? 因?yàn)榘l(fā)票是24年1月回來的,做了如下分錄可以嗎: 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
老師您好,麻煩問一下23年暫估了一筆材料,24年發(fā)票進(jìn)來了,但是發(fā)票金額要比暫估的單價(jià)低點(diǎn),那23年的成本怎么調(diào)呢
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
是的,沒有重開了,像這個(gè)情況跨年紅沖是不是不用進(jìn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)更正數(shù)據(jù)了,只需要更正23.24企業(yè)所得稅報(bào)表就行了
實(shí)際有業(yè)務(wù)的話,不用修改賬務(wù)處理。
如果進(jìn)去更正了企業(yè)所得稅報(bào)表有主要補(bǔ)繳的稅款,那這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢