按來的發(fā)票金額紅沖暫估的 差額繼續(xù)暫估 然后匯算清繳調增這個差額

你好,老師,我是建筑行業(yè)的,因為發(fā)票滯后,只能先暫估入庫,現(xiàn)在出現(xiàn)問題,我22年暫估了一筆材料,23年發(fā)票才到,但是發(fā)票開具內容跟我暫估入庫的有出入,22年已經關賬,我23年該怎么處理呢?
老師,請問一下:去年暫估的成本發(fā)票,現(xiàn)在收到了,但發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的單價比去年暫估的單價低了,要沖銷這筆暫估 分錄要怎么做呢? 去年的分錄: 借:商品30000 (數(shù)量300單價100) 貸:應付賬款30000 借:主營業(yè)務成本30000 貸:商品30000 現(xiàn)在收到的發(fā)票是數(shù)量302 單價80 總額是24160 請問沖銷這次跨年暫估,分錄要怎么做呢
老師:22年底暫估了一筆成本,23年5月發(fā)票回來了,但是發(fā)票金額比暫估的金額少,匯算清繳我可以就按報表的數(shù)填報,不調增這個差額,這個差額直接沖減23年的成本,這樣可以嗎?
老師,您好,麻煩問一下,我們是電商行業(yè),因為直播涉及到充值問題,平臺需要給我們開充值發(fā)票,但是費用發(fā)生在23年度以前,但是系統(tǒng)現(xiàn)在開不出來發(fā)票,得24年可以,這種情況,我做暫估的話,那24年發(fā)票到了,沖減暫估,會不會影響24年的利潤,如果匯算清繳之前,我這部分暫估費用都不能取得發(fā)票,我也正常調增,交稅,那分錄怎么做呢,會不會影響24年的利潤
老師,23年底暫估了成本,有兩筆,一筆是真業(yè)務的,一筆是虛增的,發(fā)票來了如何入賬,虛增的這筆怎么做?麻煩老師給個明細的分錄,謝謝,
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結轉暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題
老師,是暫估了50,來了49,把49紅沖了,調增多暫估的1嗎,差額繼續(xù)暫估的話那應付那還是掛的暫估應付款,怎么處理呢
對的 這個轉到營業(yè)外
這個可以做到24年的賬上,把23年的財報還用再改嗎
同學你好 ?你在今年做就可以 不用改去年的
老師那您的意思是匯算清繳調增,但是財務報表不用改是吧,那這樣的話,多出來的成本在24年不應該記營業(yè)外把,我覺得應該記在未分配利潤里
同學你好 對的 你也可以做分錄調增 但是一般是調表不調賬
這種不調賬不行吧,就像上面說的不調賬暫估應付也不平呀
可以轉到 營業(yè)外的
老師,調表不調賬,的表說的是匯算清繳的表,而不是財務報表吧
同學你好 是的 說的是匯算清繳