你好,沒有回來,發(fā)票那一部分納稅調整就行了。
請問老師下一年匯算清繳前我要沖上年年底暫估成本,在收到發(fā)票后直接按以前年度損益調整來做分錄,還是差額部分用成本來做分錄,因為暫估的數據和發(fā)票開具的不一致?
小規(guī)模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發(fā)現暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調增成本?
小規(guī)模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發(fā)現暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調增成本?
老師:22年底暫估了一筆成本,23年5月發(fā)票回來了,但是發(fā)票金額比暫估的金額少,匯算清繳我可以就按報表的數填報,不調增這個差額,這個差額直接沖減23年的成本,這樣可以嗎?
我現在蒙圈了,老師,請問一下這個是去年的利潤表,今年紅沖了去年不含稅金額1824055.14, 那就不是利潤原來19750206.56?1824055.14=17923151.42了。然后去年暫估了成本賬本13772088.11(包含暫估了9924780.94、今年發(fā)票回來了3749909.82,發(fā)票未回來6174871.12),現在匯算清繳收入直接填寫17923151.42,成本暫估的沒有拿到發(fā)票的需要沖完嘛?還是說成本沒回來的匯算清繳調增就好。因為收入可以直接填減少了,所以問問成本能不能。
老師,主辦會計讓發(fā)員工7月工資前做個總的付款申請單,可以在電腦上填好打印出來簽字嗎?申請人填誰比較合適?
城鎮(zhèn)土地使用稅繳納時間可以在稅務登記時間延后幾個月嗎?
員工工作餐費,應計入管理費用的福利費,還是應付職工薪酬里面的福利費
公司發(fā)工資是,分開發(fā)好,還是一次性發(fā)好?那個員工扣個人所得稅低一點?
您好老師我們是物業(yè) 公司,對方給我們簽訂了電梯維修合同,附件有更換的配件,那對方給我們開發(fā)票時,直接開具勞務.修理行嗎
公司領導要看公司的綜合稅負率,我這邊按照所有的稅額除以進銷的差額計算對嗎?就是比如我的稅額是10萬,然后進項是20萬 銷項是30萬都是按照不含稅算的,我掙了10萬,我的稅負率是10/10=1 對嗎?
按勞務報酬申報個人所得稅,退休人員的信息采集表需要修改嗎?
支付員工工作餐的餐費,計入什么科目
看企業(yè)是不是小型企業(yè)?如果一個集團母公司向下有兩個分公司,看企業(yè)是不是中型企業(yè)或小微型企業(yè),是看三家合并的還是單獨的母公司?
每年可由合并企業(yè)彌補被合并企業(yè)虧損限額=被合并企業(yè)凈資產公允價值×截至合并業(yè)務發(fā)生當年年末國家發(fā)行的最長期限的國債利率,怎么理解?想不清楚原理記不住
回來發(fā)票的可以匯算清繳扣除的。
是用以前年度損益調整來沖減暫估的那個成本。
怎么調整?是在哪一項調增?是勞務公司,主營業(yè)務成本,年報需要更改嗎?
填寫在納稅調整明細表的30行。
填那個沒有發(fā)票的差額是嗎?
你好 是的這個數對的?