你好,這個(gè)是虛增的嗎?如果是虛增的可以紅沖,如果不是的話,實(shí)際業(yè)務(wù)的你照上正常做就行。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我做了暫估成本的話,發(fā)票可以跨年度開(kāi)回來(lái)嗎?就是我23年做了暫估成本,發(fā)票在24年匯算清繳前開(kāi)回來(lái)可以嗎?
老師,23粘暫估了成本,確定24粘回不來(lái)發(fā)票,納稅調(diào)增,做賬的時(shí)候就是在24年紅沖23年的那筆暫估分錄嗎?
你好,老師,問(wèn)你下,23年的暫估費(fèi)用,24年發(fā)票回來(lái)了,如果金額一致,發(fā)票直接放暫估費(fèi)用憑證底下就行嗎?如果金額不一致,那充抵憑證是錄入23年,還是可以做在24年呢
匯算清繳暫估的發(fā)票在五月份之前回了,是不是用調(diào)增,那發(fā)票是要附在23年的賬上,還是在24年紅沖,再做一筆分錄?
老師,2022年的時(shí)候賬上暫估了一筆費(fèi)用,在22年匯算清繳時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票做了納稅調(diào)增,23年收到了發(fā)票,賬上紅沖了22年暫估的費(fèi)用,將這筆金額做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里,做23年的匯算時(shí)不用調(diào)整吧?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬(wàn)多和預(yù)付賬款125萬(wàn)都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說(shuō)應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒(méi)有可退的稅
請(qǐng)問(wèn)老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個(gè)設(shè)置的研發(fā)費(fèi)用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(lái)(三級(jí)科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈(zèng)的收入 算營(yíng)業(yè)收入嗎
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報(bào)嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報(bào)個(gè)稅那個(gè)
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
發(fā)票沒(méi)回來(lái)也可以嗎?對(duì)方不提供發(fā)票
沒(méi)有發(fā)票的,你裝上實(shí)際業(yè)務(wù)的可以正常做的
老師,我知道了,如果是真是業(yè)務(wù),只需要納稅調(diào)增不需要調(diào)賬,如果是虛增,又要納稅調(diào)增又要紅沖是嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。