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老師好,一般納稅人進(jìn)貨的時(shí)候,借庫存商品 交稅費(fèi)增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,銀行存款。如果月底的時(shí)候我沒有肖像,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么做賬???

2025-07-16 21:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-16 21:03

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-16 21:05

您好,無銷項(xiàng)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額無需特殊處理,保留在 “應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 借方,形成留抵稅額,可下期抵扣 2.我們公司握留抵多了,稅務(wù)讓我們退稅,退了怕查賬,又為了賬表一致,先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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同學(xué)你好 第二個(gè)貸方要做 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后第三個(gè)分錄做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
2023-02-22
你好,可以的,然后你再做一個(gè)借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2022-08-18
你好,選擇第一種,但是這個(gè)待認(rèn)證,它是二級科目。
2023-12-14
你好,這兩筆分錄都正確。如果你取得發(fā)票當(dāng)月就抵扣就做第一筆分錄。如果你取得專票不抵扣,就做第二筆,那個(gè)月抵扣再從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額。
2021-04-15
你好,沒錯(cuò)的就是這么做的
2023-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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