?同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置??? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉出相應的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調增處理,不知是否可行,或者有無相關的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應付賬款的科目中有幾家供應商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領導審批后轉入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務信息和自己的財務信息和合資公司的財務信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務系統(tǒng)會出現(xiàn)預警
老師,這題的產(chǎn)權比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調整科目,請問報24年年報時候納稅調表需要調減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結轉采用月結法比較好,還是采用粘膜一次性結轉比較好? 應交稅費~應交增值稅~轉出多交增值稅 和 應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
您好,更正企業(yè)所得稅年報,將誤填的勞務報酬金額從工資薪金科目調減,同步調整至勞務報酬科目(路徑:我要辦稅-稅費申報及繳納-申報更正)。若勞務報酬已取得合規(guī)發(fā)票且個稅已申報,則無需補稅;若未代扣個稅需同步在自然人扣繳端補申報(稅率20%-40%)。 ?2.回復專管員點:? 經(jīng)核實,企業(yè)所得稅年報中勞務報酬XX元誤計入工資薪金,現(xiàn)已完成更正申報并調整至正確科目。因兩類支出均取得合法憑證且未超扣除標準,不涉及應納稅所得額調整,故無需補稅。 附更正后申報表及勞務發(fā)票備查
好的謝謝老師
線上能更正嗎
主要為啥系統(tǒng)提出的報個稅的金額和稅務局提額還不一樣
?您好,?更正申報操作:? 線上可通過電子稅務局 我要辦稅 - 稅費申報及繳納 - 申報更正 模塊更正企業(yè)所得稅年報,將勞務報酬金額從工資薪金科目調減并調整至正確科目,如果兩類支出均取得合法憑證且未超扣除標準則不用補稅45。個稅差異需在自然人電子稅務局扣繳端更正,選擇所屬月份后點擊 綜合所得申報 - 更正申報 修改數(shù)據(jù),如果涉及后續(xù)月份需逐月更正。 ?2.金額差異原因:? 系統(tǒng)預扣采用累計預扣法計算月度稅額,而稅務局年度匯算重新核算全年收入及扣除項(如專項附加扣除),可能導致預繳與核定金額不一致;如果勞務報酬誤按工資薪金申報或未足額代扣個稅(稅率20%-40%),系統(tǒng)比對也會提示差異
老師不是勞務報酬是勞務公司給我開的勞務發(fā)票的人工費金額加到里面了,
我不知道咋填了老師,稅審的金額和個稅系統(tǒng)申報的金額不一致,我按哪個填,個稅系統(tǒng)提取的繳納的個稅也不一樣
您好, 我們的勞務發(fā)票是其他公司開的,不用申報勞務個稅的,只有個人的才用申報 那我們只要改匯繳申報表里的工資就可以了,按我們個稅扣繳的數(shù)據(jù)來申報
我們的勞務發(fā)票也是勞務公司代扣代繳,和我們沒啥關系,老師,按照我們個稅扣繳端數(shù)字和專管員提取的還不一樣。不知道為啥,我們交了2000多,個稅,專管員提的最后一個月繳納的個稅,那咋辦,按照我們系統(tǒng)的填嗎
您好,是的,個稅申報系統(tǒng)里1-12月申報的收入來填,這樣就沒有差異了
那我看稅務局系統(tǒng)里提取的申報個稅的金額和我們系統(tǒng)申報的也不一樣
您好,這個不用管,他提的不是所屬期1-12,是按申報的1-12,我們把數(shù)據(jù)給他看就行,我們的專管員也是這樣提數(shù)的,讓我說差異,我就是這樣按實際跟他說的
我該怎么說,這個差異,我都頭疼啊,我們之前老會計做的賬,科目也亂
您好,科目亂才是大事,只要我們賬上計提的,跟個稅申報系統(tǒng)里的收入是一致的,就沒有問題了,現(xiàn)在稅務是懷疑我們沒有申報個稅,但報表里列支了工資的成本費用