久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內有幾次線上更正的機會,

2025-07-16 03:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-16 03:53

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-16 04:12

您好,更正企業(yè)所得稅年報,將誤填的勞務報酬金額從工資薪金科目調減,同步調整至勞務報酬科目(路徑:我要辦稅-稅費申報及繳納-申報更正)。若勞務報酬已取得合規(guī)發(fā)票且個稅已申報,則無需補稅;若未代扣個稅需同步在自然人扣繳端補申報(稅率20%-40%)。 ?2.回復專管員點:? 經(jīng)核實,企業(yè)所得稅年報中勞務報酬XX元誤計入工資薪金,現(xiàn)已完成更正申報并調整至正確科目。因兩類支出均取得合法憑證且未超扣除標準,不涉及應納稅所得額調整,故無需補稅。 附更正后申報表及勞務發(fā)票備查

頭像
快賬用戶2794 追問 2025-07-16 06:23

好的謝謝老師

頭像
快賬用戶2794 追問 2025-07-16 06:23

線上能更正嗎

頭像
快賬用戶2794 追問 2025-07-16 06:24

主要為啥系統(tǒng)提出的報個稅的金額和稅務局提額還不一樣

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-16 06:29

?您好,?更正申報操作:? 線上可通過電子稅務局 我要辦稅 - 稅費申報及繳納 - 申報更正 模塊更正企業(yè)所得稅年報,將勞務報酬金額從工資薪金科目調減并調整至正確科目,如果兩類支出均取得合法憑證且未超扣除標準則不用補稅45。個稅差異需在自然人電子稅務局扣繳端更正,選擇所屬月份后點擊 綜合所得申報 - 更正申報 修改數(shù)據(jù),如果涉及后續(xù)月份需逐月更正。 ?2.金額差異原因:? 系統(tǒng)預扣采用累計預扣法計算月度稅額,而稅務局年度匯算重新核算全年收入及扣除項(如專項附加扣除),可能導致預繳與核定金額不一致;如果勞務報酬誤按工資薪金申報或未足額代扣個稅(稅率20%-40%),系統(tǒng)比對也會提示差異

頭像
快賬用戶2794 追問 2025-07-16 06:32

老師不是勞務報酬是勞務公司給我開的勞務發(fā)票的人工費金額加到里面了,

頭像
快賬用戶2794 追問 2025-07-16 06:33

我不知道咋填了老師,稅審的金額和個稅系統(tǒng)申報的金額不一致,我按哪個填,個稅系統(tǒng)提取的繳納的個稅也不一樣

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-16 06:38

您好, 我們的勞務發(fā)票是其他公司開的,不用申報勞務個稅的,只有個人的才用申報 那我們只要改匯繳申報表里的工資就可以了,按我們個稅扣繳的數(shù)據(jù)來申報

頭像
快賬用戶2794 追問 2025-07-16 06:42

我們的勞務發(fā)票也是勞務公司代扣代繳,和我們沒啥關系,老師,按照我們個稅扣繳端數(shù)字和專管員提取的還不一樣。不知道為啥,我們交了2000多,個稅,專管員提的最后一個月繳納的個稅,那咋辦,按照我們系統(tǒng)的填嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-16 06:50

您好,是的,個稅申報系統(tǒng)里1-12月申報的收入來填,這樣就沒有差異了

頭像
快賬用戶2794 追問 2025-07-16 06:52

那我看稅務局系統(tǒng)里提取的申報個稅的金額和我們系統(tǒng)申報的也不一樣

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-16 06:55

您好,這個不用管,他提的不是所屬期1-12,是按申報的1-12,我們把數(shù)據(jù)給他看就行,我們的專管員也是這樣提數(shù)的,讓我說差異,我就是這樣按實際跟他說的

頭像
快賬用戶2794 追問 2025-07-16 06:58

我該怎么說,這個差異,我都頭疼啊,我們之前老會計做的賬,科目也亂

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-16 07:02

您好,科目亂才是大事,只要我們賬上計提的,跟個稅申報系統(tǒng)里的收入是一致的,就沒有問題了,現(xiàn)在稅務是懷疑我們沒有申報個稅,但報表里列支了工資的成本費用

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
我再10月份的賬務處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調整增值稅,然后負數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結轉損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
1.關于預付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因為購買資產(chǎn)和裝修款項未開發(fā)票而導致預付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉出到相應的科目,并在匯算清繳時進行調增處理。 在寫情況說明時,建議您詳細說明未開發(fā)票的原因、時間、金額等信息,并注明轉出的科目和調整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務處理相符,并符合相關會計準則和稅收法規(guī)的要求。 關于是否有相關的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務總局或相關政府部門發(fā)布的相關文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關于應付賬款科目中已停止合作供應商款項的處理 如果您的公司已經(jīng)與某些供應商停止合作,但應付賬款科目中仍存在欠對方款項的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉出到營業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說明時,您需要詳細說明已停止合作的原因、時間、金額等信息,并注明轉出的科目和調整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務處理相符,并符合相關會計準則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
同學你好 上面的開始說的對,分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納 你們是什么準則就用什么科目,不用改 實操有建筑行業(yè)的,也有課程
2020-10-09
同學你好 你對應的都有發(fā)票嗎
2020-10-04
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×