你好,這個分錄是可以這樣的。

老師,請教一下,我們公司租的民房改建一個生態(tài)歺廳,借記在建工程貸銀行存款,這個歺廳財政撥了個專項資金借記銀行存款貸記專項應付款,那這個專項應付和生態(tài)歺廳的分錄又怎么做的
老師,因為我之前付租金 借研發(fā)支出-資本化-廠房租金,貸銀行存款 后來這個月收到一筆財政專用款,我記為專項應付款,所以之后的付的租金我可以把之前的分錄直接改為專項應付款-廠房租金 貸銀行存款 這樣可以嗎
文旅企業(yè),主要營運景區(qū)等。因為有部分公益類項目有財政渠道撥付專項使用的資金。請問收到的時候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應付款-專項資金。開銷的時候:借記成本費用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應付款-專項資金、貸記成本費用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時,可以先借記其他應付款-專項資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
老師我再問一下:之前5月會計把支付房租做的 借:應付賬款 貸:銀行存款, 按理不是應付賬款,是其他應付款,現(xiàn)在7月要沖掉往來款做成管理費用,可以直接做分錄 借:管理費用 貸:應付賬款嗎?這樣可以正常沖掉應付賬款吧
使用新租賃準則:用租賃負債科目,入賬的廠房租金, 未收到發(fā)票,是計預付賬款。還是繼續(xù)使用科目:租賃負債_租賃付款額_廠房及建筑物呢? ---------- 之前每個月收到發(fā)票入賬分錄是這樣的: 借:租賃負債_租賃付款額_廠房及建筑物 借:應交稅費_應交增值稅_進項稅額_專用發(fā)票 貸:銀行存款 借:管理費用-租賃費 貸:使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊_廠房及建筑物 借:財務費用_利息支出 貸:租賃負債_未確認融資費用_廠房及建筑物
你好老師,我是個體工商戶,上個季度增值稅已經(jīng)根據(jù)抖音后臺的數(shù)據(jù)進行申報,經(jīng)營所得稅也已經(jīng)申報,稅務局打電話讓我交稅,我想年底看情況再補繳可以嗎?
中國農(nóng)業(yè)銀行金蓮道支行開戶單位A公司2×25年8月31日存款賬戶余額為80000元,2×25年6月21日至8月31日的累計積數(shù)為2866000元,本計息期內(nèi)活期存款年利率為0.36%,沒有發(fā)生利率調(diào)整變化。2×25年9月該公司存款戶發(fā)生的業(yè)務如下:(1)8日,存入現(xiàn)金20000元。(2)12日,轉(zhuǎn)賬存入15000元。(3)15日,開具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金18000元。(4)17日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付存款12000元。(5)19日,存入現(xiàn)金8000元。要求:(1)對(1)(3)兩項業(yè)務編制會計分錄。(2)計算甲公司2025年第三季度的利息,并作利息入賬的會計分錄
老師您好!9月份注冊的個體,用之前名字變更的,當時都變更好了,十月初報的三季度稅還是正確的,今天準備開票發(fā)現(xiàn)名稱變之前的了,怎么處理?
老師,發(fā)放農(nóng)民工工資已申報個稅,申報企業(yè)所得稅申報表時,季末從業(yè)人數(shù)包括農(nóng)民工人數(shù)嗎?
個體戶需要申報個稅嗎
為什么多計提要借:應交稅費貸:主營業(yè)務收入。少計提要借:主營業(yè)務收入貸:應交稅費?
預付款,先款后貨,付款是成本價,付完款,收到貨,怎么做憑證
10月份剛辦的稅種認定,那10月份需要申報嗎
老師,請問,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部,收入是 200 多萬,有些是需要開票的,有些是不需要開票的,請問這 200 多萬都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國人民銀行與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場主體透明度。未按時備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理條例》等法規(guī)處理,可能面臨責令改正、罰款等措施。當前距截止日僅剩數(shù)日,請相關(guān)企業(yè)盡快通過"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個要在哪里備案?
老師,專項應付款是不是采用收付實現(xiàn)制,
沒有這個要求啊,企業(yè)會計科目也用這個,我看是權(quán)責發(fā)生制
老師,如果采購材料原來是分錄是 借應付賬款貸銀行存款,等發(fā)票回來 借原材料貸應付賬款,領(lǐng)用時借研發(fā)支出-資本化 貸原材料 現(xiàn)在用專項應付款這個科目該怎么做賬呢?
等你實際用的時候,把專項應付款沖了,到時候?qū)懗? 借 專項應付款? 貸 銀行存款
老師,是不是這樣? 采購材料 借應付賬款 貸銀行存款 等發(fā)票回來 借原材料貸應付賬款, 領(lǐng)用時借專項應付款-材料費 貸原材料
我認為不是這樣,你這樣就平白無故出來一個專項應付款了。。
老師,您不是說實際用時,把專項應付款沖了嗎?
采購材料 借應付賬款 ?貸銀行存款 等發(fā)票回來 借原材料貸應付賬款, 領(lǐng)用時借專項應付款-材料費 ? ?貸原材料 你這樣做前邊是不是有一筆貸方專項性付款的付款的分錄?
您是說我第一個分錄嗎?采購材料,借應付賬款二級科目是某某公司,不是專項應付款
您這個專項應付款前邊會有一筆貸方分錄的? 比如 借:銀行存款? 貸 專項應付款
是的,老師,上個月收到財政專項款100萬元,我之前就做過一筆 借:銀行存款貸專項應付款-財政局
你做過這一筆的話,那下邊的分錄就可以按照你說的做。
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作學習愉快。