你好,這個分錄是可以這樣的。
老師,請教一下,我們公司租的民房改建一個生態(tài)歺廳,借記在建工程貸銀行存款,這個歺廳財政撥了個專項資金借記銀行存款貸記專項應付款,那這個專項應付和生態(tài)歺廳的分錄又怎么做的
老師,因為我之前付租金 借研發(fā)支出-資本化-廠房租金,貸銀行存款 后來這個月收到一筆財政專用款,我記為專項應付款,所以之后的付的租金我可以把之前的分錄直接改為專項應付款-廠房租金 貸銀行存款 這樣可以嗎
文旅企業(yè),主要營運景區(qū)等。因為有部分公益類項目有財政渠道撥付專項使用的資金。請問收到的時候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應付款-專項資金。開銷的時候:借記成本費用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應付款-專項資金、貸記成本費用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時,可以先借記其他應付款-專項資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
老師我再問一下:之前5月會計把支付房租做的 借:應付賬款 貸:銀行存款, 按理不是應付賬款,是其他應付款,現(xiàn)在7月要沖掉往來款做成管理費用,可以直接做分錄 借:管理費用 貸:應付賬款嗎?這樣可以正常沖掉應付賬款吧
使用新租賃準則:用租賃負債科目,入賬的廠房租金, 未收到發(fā)票,是計預付賬款。還是繼續(xù)使用科目:租賃負債_租賃付款額_廠房及建筑物呢? ---------- 之前每個月收到發(fā)票入賬分錄是這樣的: 借:租賃負債_租賃付款額_廠房及建筑物 借:應交稅費_應交增值稅_進項稅額_專用發(fā)票 貸:銀行存款 借:管理費用-租賃費 貸:使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊_廠房及建筑物 借:財務(wù)費用_利息支出 貸:租賃負債_未確認融資費用_廠房及建筑物
老師,如果一個臨時工開出的發(fā)票是5000,填的付款申請是2000,還有3000是經(jīng)理私付的。怎么做一張私付的原始憑證
老師,簽了勞務(wù)合同,但是以工資薪金的方式申報個稅,是否有稅務(wù)風險呢?
老師好,一般納稅人開咨詢費發(fā)票稅率是多少呢?小規(guī)模稅率是多少呢?
老師 科目余額表中預收賬款有借方,貸方是怎么看的如最后期末余額數(shù)是怎么得到, 是不是預收期初貸方+本年累計數(shù)貸方-本年累計借方? 可是我這樣算為什么≠期末余額。
我們是旅游行業(yè),經(jīng)常墊付款,之前的會計把墊付款都掛預付賬款對嗎?都是打給個人的,是不是掛其他應收款才對吧!
會計帳戶,會計科目,經(jīng)濟業(yè)務(wù)之間的異同?
#提問:老師:在上海楊浦區(qū)注冊公司,公司地址在虹橋區(qū),開戶銀行在楊浦區(qū),這樣可以嗎?
老師,個人代開的建筑服務(wù)-勞務(wù)費需要代扣代繳個稅嗎
老師,戰(zhàn)略中的產(chǎn)業(yè),行業(yè),企業(yè)是怎么區(qū)分,有什么關(guān)系?
老師我單位給業(yè)務(wù)員配了三輛電動車,每輛車3600,這10800我是不是可以借銷售費用,貸銀行存款,還需要入到固定資產(chǎn)里,每月折舊嗎,謝謝老師
老師,專項應付款是不是采用收付實現(xiàn)制,
沒有這個要求啊,企業(yè)會計科目也用這個,我看是權(quán)責發(fā)生制
老師,如果采購材料原來是分錄是 借應付賬款貸銀行存款,等發(fā)票回來 借原材料貸應付賬款,領(lǐng)用時借研發(fā)支出-資本化 貸原材料 現(xiàn)在用專項應付款這個科目該怎么做賬呢?
等你實際用的時候,把專項應付款沖了,到時候?qū)懗? 借 專項應付款? 貸 銀行存款
老師,是不是這樣? 采購材料 借應付賬款 貸銀行存款 等發(fā)票回來 借原材料貸應付賬款, 領(lǐng)用時借專項應付款-材料費 貸原材料
我認為不是這樣,你這樣就平白無故出來一個專項應付款了。。
老師,您不是說實際用時,把專項應付款沖了嗎?
采購材料 借應付賬款 ?貸銀行存款 等發(fā)票回來 借原材料貸應付賬款, 領(lǐng)用時借專項應付款-材料費 ? ?貸原材料 你這樣做前邊是不是有一筆貸方專項性付款的付款的分錄?
您是說我第一個分錄嗎?采購材料,借應付賬款二級科目是某某公司,不是專項應付款
您這個專項應付款前邊會有一筆貸方分錄的? 比如 借:銀行存款? 貸 專項應付款
是的,老師,上個月收到財政專項款100萬元,我之前就做過一筆 借:銀行存款貸專項應付款-財政局
你做過這一筆的話,那下邊的分錄就可以按照你說的做。
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作學習愉快。