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老師,請教一下,我們公司租的民房改建一個(gè)生態(tài)歺廳,借記在建工程貸銀行存款,這個(gè)歺廳財(cái)政撥了個(gè)專項(xiàng)資金借記銀行存款貸記專項(xiàng)應(yīng)付款,那這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付和生態(tài)歺廳的分錄又怎么做的

2021-02-26 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-26 11:09

同學(xué)你好 借銀行 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸資本公積 借在建工程 貸銀行存款 借固定資產(chǎn) 貸在建工程

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快賬用戶8799 追問 2021-02-26 11:23

老師。那就是轉(zhuǎn)到了資本公積里了,這個(gè)應(yīng)是完工在轉(zhuǎn)還是收到錢就開始轉(zhuǎn)呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-26 11:27

完工后轉(zhuǎn)就可以了哦

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同學(xué)你好 借銀行 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸資本公積 借在建工程 貸銀行存款 借固定資產(chǎn) 貸在建工程
2021-02-26
您好,同學(xué),很高興回答
2023-09-22
首先,對于你所提供的分錄,我并沒有看到明顯的錯(cuò)誤。你的做賬方式基本符合我國企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求。不過,我想你可能還沒有提及到“專項(xiàng)應(yīng)付款”這個(gè)科目的使用。 “專項(xiàng)應(yīng)付款”是一個(gè)特別的負(fù)債科目,用來核算政府部門撥入的具有指定用途的專項(xiàng)資金。當(dāng)你收到這筆資金時(shí),你會(huì)記入“專項(xiàng)應(yīng)付款”的貸方,而在你使用這筆資金付出相關(guān)的成本或費(fèi)用時(shí),你會(huì)記入“專項(xiàng)應(yīng)付款”的借方。 關(guān)于你提到的上繳收益并給財(cái)政的環(huán)節(jié),這個(gè)需要具體看你的業(yè)務(wù)情況。一般來說,如果你上繳的是財(cái)政專項(xiàng)債的收益,可能不需要做額外的會(huì)計(jì)處理,因?yàn)檫@個(gè)上繳實(shí)際上是一種債務(wù)的償還行為,不是經(jīng)營活動(dòng)的結(jié)果。 但是,如果你的上繳收益并非是財(cái)政專項(xiàng)債的收益,而是一種經(jīng)營活動(dòng)的收益,那么你需要把這部分收益記入到“其他業(yè)務(wù)收入”的借方,同時(shí)記入到“銀行存款”的貸方。
2023-09-22
你好,這個(gè)分錄是可以這樣的。
2021-12-01
同學(xué)你好都不對 因?yàn)樽詈髮m?xiàng)應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到資本公積
2021-06-22
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