你好需要計(jì)算做好了給你
計(jì)算應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額
不會(huì)計(jì)算應(yīng)納稅額還有代收代繳的消費(fèi)稅
第一題計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅 第二題計(jì)算該公司應(yīng)繳納消費(fèi)稅
計(jì)算本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額,計(jì)算過程
計(jì)算消費(fèi)稅及應(yīng)繳納消費(fèi)稅額
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)???
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
好的,謝謝老師
業(yè)務(wù)1繳納消費(fèi)稅的計(jì)算是 3000*1.2*0.2+3000*2*0.5=3720
業(yè)務(wù)2繳納消費(fèi)稅的計(jì)算是 2000*1*0.2+2000*2*0.5=2400
業(yè)務(wù)3繳納消費(fèi)稅的計(jì)算是20*240=4800
業(yè)務(wù)5繳納消費(fèi)稅的計(jì)算是 15000*1.05/(1-0.1)*0.1=1750
本月應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 3720+2400+4800+1750=12670
業(yè)務(wù)1中,糧食白酒單位是公斤,但單價(jià)是斤,所以難道不應(yīng)該是6000×1.2嗎?
嗯看到了你說的是對(duì)的
那這個(gè)不就都錯(cuò)了嗎?那正確的答案是什么呢?
你修改一下這個(gè)情況的
業(yè)務(wù)4沒有該交的消費(fèi)稅嗎?
業(yè)務(wù)4沒有銷售怎么繳納
業(yè)務(wù)5中2500公斤的特制香檳酒也是因?yàn)闆]有銷售,所以沒有消費(fèi)稅嗎?
這個(gè)是對(duì)外贊助無償贈(zèng)送,視同銷售