好了嗎老師
資料,計(jì)算下列問題: (1)B 企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅; (2)B 企業(yè)應(yīng)繳的增值稅; (3)A 卷煙廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 (4)A 卷煙廠應(yīng)繳納的增值稅。
計(jì)算該酒業(yè)公司應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
1.地處市區(qū)公司2018年5月實(shí)際繳納增值稅400000元,繳納消費(fèi)稅300000元。計(jì)算該公司5月應(yīng)納的城市維護(hù)建設(shè)稅并編寫會計(jì)分錄。稅率7%2.地處市區(qū)某企業(yè)2018年6月應(yīng)納增值稅100000元,應(yīng)納消費(fèi)稅80000元。計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的教育費(fèi)附加并編寫會計(jì)分錄。
第一題計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅 第二題計(jì)算該公司應(yīng)繳納消費(fèi)稅
這兩道題 第一題算增值稅時(shí)把消費(fèi)稅加進(jìn)去,是增值稅計(jì)稅基礎(chǔ)的一部分 第二道題沒有把消費(fèi)稅加進(jìn)去,為什么。第二題的算法是不是應(yīng)該是(3520*1.25+875)*13%-6000*0.5*(1+30%)*13%
員工沒有社???,請問會計(jì)如何給他交社保呢?需要怎么辦理社???/p>
老師個(gè)體戶繳納個(gè)稅是按照多少稅率啦?
企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失,追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,請問實(shí)際應(yīng)如何做賬?如何在稅務(wù)局申報(bào)?是改三年前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,支付包工頭的農(nóng)民工傷殘補(bǔ)助金記入什么科目?農(nóng)民工不是在本公司發(fā)工資,是包工頭的工人?
老板不在讓配合做銀行“下戶”,下戶是干什么的,說還要人員拍照?是拍財(cái)務(wù)人員的照片嘛?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,借:“以前年度損益”,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,可以么?沒有從損益科目的“所得稅”走,會有哪些影響呢?
老師好,因業(yè)務(wù)需要,公司購入了一輛小轎車,小車的折舊年限是四年,為了減少匯算清繳稅會差異,能不能固定資產(chǎn)卡片設(shè)定為折舊年限為五年?多提些折舊時(shí)間,稅前扣除少點(diǎn),是不是麻煩少點(diǎn)?
老師,項(xiàng)目工地管理員的買菜及鍋碗瓢盆計(jì)入什么科目?
車輛使用費(fèi)金額計(jì)入期間費(fèi)用,需在《A104000 期間費(fèi)用明細(xì)表》第 多少行 填寫計(jì)入期間費(fèi)用的部分 。
你好老師,年度匯算清繳時(shí)營業(yè)外收入需要調(diào)增嗎?
同學(xué)你好,1)增值稅=120000×100×0.13=12000000×0.13=1560000 消費(fèi)稅=12000000×5%=600000 自產(chǎn)商品用于換,抵,投,沒有沒有同類商品銷售價(jià)格的情況下,增值稅可采用最近時(shí)期同類商品的平均價(jià),消費(fèi)稅采用最高價(jià)
同學(xué)你好,請把第二道題的題目拍全啦!信息有些被掩蓋
那第二題那
老師我會了第二題
好的,同學(xué)!自己能理解最重要!